你好 (3)12月8日,收到乙公司作為資本投入的原材料批,該批原材料投資合同或協(xié)議約定價(jià)值(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分)為100000元,投資方提供的增值稅發(fā)票上列明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元,東方公司對(duì)原材料按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:實(shí)收資本 (4)12月10日,公司將其自行開發(fā)完成的非專利技術(shù)出租給丙公司,該非專利技術(shù)成本為3600000元,雙方約定的租賃期限為10年,甲公司采用年限平均法按月進(jìn)行攤銷。(請(qǐng)把攤銷的計(jì)算過程寫上) 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:累計(jì)攤銷 (5)12月15日,公司為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付。 借:銷售費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (6)12月16日,公司按規(guī)定當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交車船稅24000元,應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元。 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅,城鎮(zhèn)土地使用稅 (7)12月20日,以銀行存款捐贈(zèng)“希望工程”50000 借:營業(yè)外支出,??貸:銀行存款 (⑧)12月31日,以銀行存款繳納本月增值稅6000元,上月增值稅8000元。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
(3)12月8日,收到乙公司作為資本投入的原材料批,該批原材料投資合同或協(xié)議約定價(jià)值(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分)為100000元,投資方提供的增值稅發(fā)票上列明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元,東方公司對(duì)原材料按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。(4)12月10日,公司將其自行開發(fā)完成的非專利技術(shù)出租給丙公司,該非專利技術(shù)成本為3600000元,雙方約定的租賃期限為10年,甲公司采用年限平均法按月進(jìn)行攤銷。(請(qǐng)把攤銷的計(jì)算過程寫上)(5)12月15日,公司為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付。(6)12月16日,公司按規(guī)定當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交車船稅24000元,應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元。(7)12月20日,以銀行存款捐贈(zèng)“希望工程”50000(⑧)12月31日,以銀行存款繳納本月增值稅6000元,上月增值稅8000元。36.(207)請(qǐng)?jiān)诎准埳鲜謱懘鸢负笈恼丈?/p>
寫會(huì)計(jì)分錄(3)12月8日,收到乙公司作為資本投入的原材料批,該批原材料投資合同或協(xié)議約定價(jià)值(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分)為100000元,投資方提供的增值稅發(fā)票上列明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元,東方公司對(duì)原材料按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。(4)12月10日,公司將其自行開發(fā)完成的非專利技術(shù)出租給丙公司,該非專利技術(shù)成本為3600000元,雙方約定的租賃期限為10年,甲公司采用年限平均法按月進(jìn)行攤銷。(請(qǐng)把攤銷的計(jì)算過程寫上)(5)12月15日,公司為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付。(6)12月16日,公司按規(guī)定當(dāng)月實(shí)際應(yīng)交車船稅24000元,應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅50000元。(7)12月20日,以銀行存款捐贈(zèng)“希望工程”50000(⑧)12月31日,以銀行存款繳納本月增值稅6000元,上月增值稅8000元。36.(207)請(qǐng)?jiān)诎准埳鲜謱懘?/p>
36、業(yè)務(wù)題:(20分)東方公司為一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月1日,從銀行借入為期6個(gè)月年利率6%的借款600000元,已存入銀行存款戶(2)12月5日,董事會(huì)決定將本公司生產(chǎn)的電暖氣作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,公司共有職工200名,其中直接參加生產(chǎn)的職工170名,管理人員30名。該批電暖氣的單件成本為900元,市場銷售價(jià)格為每件1000元(不含增值稅)(3)12日8日,收到2公司作為資本投入的原材料一批,該批原材料投資合同或協(xié)議約定價(jià)值(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分)為100.000元,投資方提供的增值稅發(fā)票上列明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元,東方公司對(duì)原材料按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。(4)12月10日,公司將其自行開發(fā)完成的非專利技術(shù)出租給內(nèi)公司,該非專利技術(shù)成本為3600000元,雙方約定的租賃期限為10年,甲公司采用年限平均法按月進(jìn)行攤銷。(請(qǐng)把攤銷的計(jì)算過程寫上)(5)12月15日,公司為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅額為6000元,價(jià)稅
37、業(yè)務(wù)題:(20分)東方公司為一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月1日,從銀行借入為期6個(gè)月年利率6%的借款600000元,已存入銀行存款戶。(2)12月5日,董事會(huì)決定將本公司生產(chǎn)的電暖氣作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,公司共有職工200名,其中直接參加生產(chǎn)的職工170名,管理人員30名。該批電暖氣的單件成本為900元,市場銷售價(jià)格為每件1000元(不含增值稅)。(3)12月8日,收到乙公司作為資本投入的原材料一批,該批原材料投資合同或協(xié)議約定價(jià)值(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分)為100000元,投資方提供的增值稅發(fā)票上列明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元,東方公司對(duì)原材料按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。(4)12月10日,公司將其自行開發(fā)完成的非專利技術(shù)出租給丙公司,該非專利技術(shù)成本為3600000元,雙方約定的租賃期限為10年,甲公司采用年限平均法按月進(jìn)行攤銷。(請(qǐng)把攤銷的計(jì)算過程寫上)(5)12月15日,公司為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付
37、業(yè)務(wù)題:(20分)東方公司為一般納稅企業(yè),適用的增值稅率為13%,2021年12月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)12月1日,從銀行借入為期6個(gè)月年利率6%的借款600000元,已存入銀行存款戶。(2)12月5日,董事會(huì)決定將本公司生產(chǎn)的電暖氣作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,公司共有職工200名,其中直接參加生產(chǎn)的職工170名,管理人員30名。該批電暖氣的單件成本為900元,市場銷售價(jià)格為每件1000元(不含增值稅)。(3)12月8日,收到乙公司作為資本投入的原材料一批,該批原材料投資合同或協(xié)議約定價(jià)值(不含可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額部分)為100000元,投資方提供的增值稅發(fā)票上列明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為13000元,東方公司對(duì)原材料按實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。(4)12月10日,公司將其自行開發(fā)完成的非專利技術(shù)出租給丙公司,該非專利技術(shù)成本為3600000元,雙方約定的租賃期限為10年,甲公司采用年限平均法按月進(jìn)行攤銷。(請(qǐng)把攤銷的計(jì)算過程寫上)(5)12月15日,公司為宣傳新產(chǎn)品發(fā)生廣告費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅額為6000元,價(jià)稅款項(xiàng)用銀行存款支付
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報(bào)前檢測?我記得以前都有現(xiàn)在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報(bào)更改聯(lián)絡(luò)員,顯示原聯(lián)絡(luò)員不正確,我核對(duì)多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關(guān)于房產(chǎn)稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財(cái)務(wù)軟件,錄入期初余額的時(shí)候總是不平,差應(yīng)交稅費(fèi)了,應(yīng)交稅費(fèi)-7931.3 應(yīng)交增值稅-9552.47 進(jìn)項(xiàng)-9700.68 銷項(xiàng)62.12 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出86.09,只要我輸入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的期初余額就不平,差的數(shù)就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費(fèi)用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時(shí),需要調(diào)整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?