學員朋友 稍后為您詳細解答
老師,這道題不明白,麻煩詳細講解一下,謝謝
老師你好,麻煩講解一下圖中的題目,謝謝?。?!請寫出詳細計算!
麻煩老師詳細講解一下計算,謝謝老師
麻煩老師詳細寫一下計算過程,講解一下思路,謝謝老師
老師,麻煩幫忙詳細講解一下這道題,謝謝了
(1-1%)^4–1計算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個月支付主播相應的保底收益,這部分會計如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費 但因為發(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個應該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個點啊?
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個怎樣去做賬呢? 他們是關聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務如何處理?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)應交稅費-應交增值稅-銷項(4521美元*匯率*13%)這樣計算應收賬款>合同CIF價格(實際應收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營業(yè)務收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費用(運費+保險,267*匯率)銷項稅做主營業(yè)務成本,借:主營業(yè)務成本貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔。這個怎么做賬?也是要按直接人工、管理費、制造費這些科目來做嗎?
老師這個票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個人租了鏟車,個人代開發(fā)票承包經(jīng)營鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會計憑證
企業(yè)應納稅所得額=會計利潤+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減 1 國債利息收入免稅 納稅調(diào)減2 2 題目不齊全 無法判斷想要表達的內(nèi)容 3 直接對外捐贈不允許稅前扣除 納稅調(diào)增3 4 行政罰款和稅收之間不允許扣除 納稅調(diào)增3.5 非廣告性贊助 不允許扣除 納稅調(diào)增3 應納稅所得額-190-2+3+6.5=197.5 應納稅額=197.5*0.25-33
老師,(2)是 講價值50萬元的產(chǎn)品用于換取乙公司生產(chǎn)的貨物,將價值34萬元的產(chǎn)品用于抵償公司的債務,將價值3.5萬元的產(chǎn)品用于饋贈客戶,講價值10萬元的產(chǎn)品用于獎勵優(yōu)秀職工。 這些金額對應納稅額有什么影響嗎? 謝謝老師
是有的,因為以物易物屬于銷售要確認收入結轉成本,以物抵債也是同樣,產(chǎn)品對外捐贈和獎勵優(yōu)秀職工屬于視同銷售,稅法上要調(diào)增收入和成本,會增加應納稅所得額