同學(xué),你好 可以抵扣
老師,你好,購(gòu)買辦公用品開(kāi)的13%的電子普通發(fā)票是不能抵扣嗎?如果他能開(kāi)13點(diǎn)的發(fā)票意思也是一般納稅人吧,我們是不是應(yīng)該要求對(duì)方開(kāi)專票呢,發(fā)現(xiàn)很多不同地方都是開(kāi)這種票
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一種情況,我們給甲方服務(wù),開(kāi)6%專票服務(wù)費(fèi),甲方讓我們購(gòu)買一些桌子椅子等辦公用品,最后從結(jié)算里扣除,請(qǐng)問(wèn)買的這些桌子椅子的專票可以記入成本,并且抵扣增值稅嗎?
老師,您好,辦公采購(gòu)的物料,像抽紙,筆、本子、打印紙如果對(duì)方開(kāi)的專票,這種費(fèi)用可以抵扣嗎
老師,您好,公司采購(gòu)的絲巾物料,備用最終送給客戶用的,這種如果取的的是專票可以抵扣嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)體戶如果開(kāi)了專票,但是采購(gòu)單對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,只有打印的出貨單,單上也有金額,請(qǐng)問(wèn)可以用作成本費(fèi)用嗎?這種情況到時(shí)候匯算清繳不需要調(diào)增吧?
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?