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請問老師,有這樣一種情況,我們給甲方服務(wù),開6%專票服務(wù)費,甲方讓我們購買一些桌子椅子等辦公用品,最后從結(jié)算里扣除,請問買的這些桌子椅子的專票可以記入成本,并且抵扣增值稅嗎?

2021-11-23 11:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-23 11:54

可以的呀,你這個記入固定資產(chǎn),等后期折舊按用途計入相關(guān)成本費用! 但也要對方開的專票才可以抵扣!

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快賬用戶9543 追問 2021-11-23 11:57

能不能記入成本,一次性扣除呢?甲方強制要求必須買,為了能合作才買的

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齊紅老師 解答 2021-11-23 12:04

你好!金額不大可以的!

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快賬用戶9543 追問 2021-11-23 12:14

600萬的收入,18萬的桌子椅子,算不算大呀?

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齊紅老師 解答 2021-11-23 12:29

可以一次性扣,但要填寫固定資產(chǎn)加速折舊表

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快賬用戶9543 追問 2021-11-23 13:01

這個表怎么填呢

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齊紅老師 解答 2021-11-23 13:04

同學(xué)不同問題要重新發(fā)問哦 你可以到辦稅申報表里找到這個表,根據(jù)里面的要求填就可以!

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快賬用戶9543 追問 2021-11-23 13:31

老師,做賬還是先入固定資產(chǎn),然后再根據(jù)加速折舊表轉(zhuǎn)入成本嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:12

對的!因為計入固定資產(chǎn)才知道你的資產(chǎn)實際數(shù)!

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快賬用戶9543 追問 2021-11-23 14:15

能不能不算固定資產(chǎn)呢? 就好比我們給別人服務(wù),別人有需要購買的部分也含在其中了,只不過讓買的是桌椅

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齊紅老師 解答 2021-11-23 14:35

你好!那你要轉(zhuǎn)讓出去你就不要做固定資產(chǎn),做庫存商品

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快賬用戶9543 追問 2021-11-23 14:47

老師,有沒有一種可能:我們給別人服務(wù),但是我們需要購買桌椅,這是甲方要求必購,不夠買就別想合作,這種買回來的桌子其實就是給甲方用的,直接計入服務(wù)成本不行嗎

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齊紅老師 解答 2021-11-23 15:00

你這種就是回扣吧,這個沒有處理這個的經(jīng)驗抱歉!

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可以的呀,你這個記入固定資產(chǎn),等后期折舊按用途計入相關(guān)成本費用! 但也要對方開的專票才可以抵扣!
2021-11-23
紅沖之后給你開多少的?和別的月份是不是開一樣的
2019-09-22
1,你這是屬于服務(wù)型 企業(yè),金融服務(wù)。做賬,按金融服務(wù)開具處理的 6%增值稅率 2,收購 計不良資產(chǎn),出售差額作為你的收入處理,盈利這是其他業(yè)務(wù)收入處理的。 要交所得稅的。其他業(yè)務(wù)處理的。
2020-12-16
同學(xué)你好 這個沒有什么風(fēng)險
2023-06-20
生豬代養(yǎng)服務(wù)可以開具代理服務(wù)費發(fā)票; 如果貴公司是一般納稅人,那么自建廠房的支出取得的專票是可以用于抵扣的,一般建筑類發(fā)票的稅點是9%,如果是小規(guī)模企業(yè)稅點是3% 建設(shè)期間是計入在建工程,目前并沒有固定資產(chǎn)投資相關(guān)的補貼,除非是高新技術(shù)企業(yè)可能會有部分特殊稅收優(yōu)惠政策。
2024-09-26
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