?你好1;? ? ?是的; 然后看影響了所得稅在處理? ? ? 看是否沖計(jì)提所得稅??
以前年度折舊沒(méi)提,在本年處理,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄?借 以前年度損益調(diào)整 貸 累計(jì)折舊? 所得稅匯算時(shí),需要如何處理?
你好老師,22年沒(méi)有計(jì)提折舊,那23年需要匯算清繳嗎,匯算清繳怎么填寫(xiě),23年已做借:以前年度損益調(diào)整貸:累計(jì)折舊,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:以前年度損益調(diào)整
老師,請(qǐng)問(wèn)一下以前年度多計(jì)提的固定資產(chǎn)折舊調(diào)整是做借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整,那數(shù)據(jù)的話(huà)寫(xiě)以前年度折舊多的那部分嗎?就比如我以前年度折舊的是1961.65,實(shí)際應(yīng)折舊的是829.93,那我現(xiàn)在調(diào)整的話(huà)是不是填借:累計(jì)折舊1131.72,貸:以前年度損益調(diào)整1131.72?
2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益, 2022年匯算清繳要怎么調(diào)整
2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤(rùn)分配/未分配利潤(rùn)貸以前年度調(diào)整損益, 匯算清繳要怎么調(diào)整
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話(huà):加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
8月銷(xiāo)售額達(dá)到500萬(wàn),選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
后半句沒(méi)理解,還請(qǐng)老師幫忙解讀
你好;? ? 意思是你? 折舊額增加; 你的費(fèi)用 會(huì)增加; 利潤(rùn)總額減少; 你所得稅就減少了; 是不是應(yīng)該 沖所得稅的計(jì)提分錄 ;對(duì)把? ?
以前年度損益調(diào)整,不能代替計(jì)提的費(fèi)用嗎?
我沒(méi)有記在當(dāng)期損益里
? ?這個(gè)是代替 跨年損益科目哈? ?
對(duì),我這個(gè)就是跨年的調(diào)整
我怎么有些迷糊了呢,還請(qǐng)老師仔細(xì)講下。我的分錄應(yīng)該怎么做
?你好;? ?借 以前年度損益調(diào)整 貸 累計(jì)折舊? ?沖所得稅:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 ;? 結(jié)轉(zhuǎn)?借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 ;
我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。也是這么操作嗎
那你一開(kāi)始寫(xiě)了以前年度損益調(diào)整科目; 我還以為你是? ?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的;? ? ?? ?借 利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)? 貸 累計(jì)折舊? ?沖所得稅:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)