你好,開票系統(tǒng)里填寫紅字信息表。
我司是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選退稅確認(rèn),現(xiàn)在要重新開具,供應(yīng)商要求我這邊紅沖,請(qǐng)問怎么操作
老師你好,請(qǐng)問上月已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,開錯(cuò)這個(gè)月退回給供應(yīng)商紅沖,我這邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么做
我們?cè)谑辉路菔盏焦?yīng)商開來的進(jìn)項(xiàng)票,但是在十一月份已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,對(duì)方才說發(fā)票開錯(cuò)了,如果重新開具,我這邊需要怎么操作呢?
三月份收到供貨方開具的專票,已做憑證進(jìn)項(xiàng)抵扣,本月才發(fā)現(xiàn)稅號(hào)錯(cuò)了,需要給對(duì)方退回,我這邊需要怎么操作?
供應(yīng)商5月已經(jīng)抵扣的發(fā)票現(xiàn)在要退回,要我這邊做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是在開票系統(tǒng)里做嗎,具體怎么操作。
老師,稅局打電話說公司購銷不匹配,這種要怎么處理解決這個(gè)問題?
老師 請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表必須安裝應(yīng)收和預(yù)收的借方余額填列還是可以按照應(yīng)收和預(yù)收的期末余額填列
老師好,想問一下跟我們公司合作的勞務(wù)公司只有勞務(wù)派遣證沒有人力資源服務(wù)許可證,我們之間業(yè)務(wù)是,他招人,安排人工作,我們公司給他招的人發(fā)工資,把工資和勞務(wù)費(fèi)都打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司沒有人力資源服務(wù)許可證只有勞務(wù)派遣證,問題一:是不是沒有人力資源服務(wù)許可證開不了人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票;問題二:勞務(wù)公司給我們開具人力資源服務(wù)——服務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎
年度內(nèi)計(jì)算所得稅費(fèi)用,會(huì)計(jì)利潤也不用調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi)等費(fèi)用調(diào)整?直接乘優(yōu)惠稅率?年度內(nèi)能享受優(yōu)惠政策的可以直接調(diào)整計(jì)算所得稅費(fèi)用?
老師,有個(gè)公司要出變更費(fèi)用,我們老板讓用我們公司打款,開票開給我們公司這樣可以嗎?
老師,我們代B公司支付電費(fèi),發(fā)票開到我們單位,這能行嗎?因?yàn)橹挥形覀児居须娰M(fèi)賬號(hào)
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
我們有個(gè)全資子公司,名下三個(gè)員工是給母公司干客服的,但是這個(gè)子公司一直沒有收入。之前都是母公司借錢給這個(gè)子公司發(fā)三名客服的工資,可以一直這樣子公司向母公司借款發(fā)工資嗎?還是需要子公司跟母公司簽人力資源外包合同?
收到不需要?dú)w還的款,入賬是營業(yè)外收入,需要交稅嗎?
是不是要填藍(lán)字發(fā)票同樣的稅收編碼,找不到同樣的稅收編碼怎么辦
需要和原來的。發(fā)票信息一模一樣。
這個(gè)正常,你選擇采購方填寫就會(huì)自動(dòng)帶出來的。