同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)不抵扣嗎
請問老師,2021年計提銷售費(fèi)用-特許權(quán)使用費(fèi)90萬,2021年已經(jīng)關(guān)賬,領(lǐng)導(dǎo)說提太多了,讓我在2022年3月份做一個費(fèi)用的沖減:借:銷售費(fèi)用-特許權(quán)-50萬,然后讓我在做2021年所得稅匯算清繳的時候調(diào)增40萬,請問老師能這樣處理嗎?
請問老師,2021年沖減以前年度多計提的特許費(fèi)800萬,借:銷售費(fèi)用-特許費(fèi)-800 貸:其他應(yīng)付款800。請問老師這800萬以前年度所得稅匯算清繳時調(diào)增處理過,請問2021年所得稅匯算可以調(diào)減嗎?
老師您好,請問特許權(quán)使用費(fèi)年度是要并入個人綜合收入扣除個稅的是嗎? ?如果特權(quán)權(quán)使用費(fèi)是200萬,預(yù)繳32萬,匯算清繳時應(yīng)該怎么算?
請問老師,收到2021年特許權(quán)使用費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅沖減2022年的特許權(quán)使用費(fèi)對嗎?
老師,個人Ip使用費(fèi)是不是記特許權(quán)使用費(fèi)?年200萬,可以分?jǐn)偟矫總€月嗎?還是需要一次性扣繳納所得稅?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
現(xiàn)在一個法人有2家A,B公司不同的業(yè)務(wù),和不同的員工,現(xiàn)在b公司的員工報銷了A公司的業(yè)務(wù),現(xiàn)在怎么搞? (該業(yè)務(wù)實(shí)屬A司,且B司的員工負(fù)責(zé)了A司的改業(yè)務(wù),后期會轉(zhuǎn)勞動關(guān)系,目前這筆財務(wù)要怎么處理,轉(zhuǎn)給A司的其他同事嗎?
老師,您好!麻煩給一份民辦高校的關(guān)聯(lián)方交易管理制度
單位小規(guī)模納稅人,采購辦公用品一批8000元, 需要先入庫后分批領(lǐng)用 入庫,領(lǐng)用的會計分錄怎么寫
剛注冊的公司稅務(wù)登記,這個投資總額明細(xì)填的對不,下面投資方名稱里的投資金額是以萬元為單位還是以元為單位
抵扣了進(jìn)項(xiàng)
圖片分錄借進(jìn)項(xiàng)稅 沖減2022年的特許權(quán)使用費(fèi)呀?但是發(fā)票開的是2021年特許權(quán)使用費(fèi)的發(fā)票
這個直接 借費(fèi)用科目 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
請問老師,借2022年費(fèi)用負(fù)數(shù)對嗎
同學(xué)你好 你收到藍(lán)字發(fā)票為啥是負(fù)數(shù)
比如賬面2021年,借:銷售費(fèi)用-特許費(fèi)10600元(因?yàn)闆]有收到發(fā)票,按照價稅合計的數(shù)),貸 其他應(yīng)付款10600元。2022年初收到發(fā)票支付賬款 借 進(jìn)項(xiàng)稅 600 借 銷售費(fèi)用-600。特許權(quán)使用費(fèi)還沒有支付,只是收到2021年發(fā)票而已
跨年的發(fā)票你直接計入就可以了