一般納稅人6% 小規(guī)模的專票,3% 普通發(fā)票免稅
分紅有一部分走公賬 直接算固定底薪還是底薪加提成好一點?
老師上午好!一個建筑分公司,存在一筆所得稅24年的退稅,由于某種原因,現(xiàn)在要注銷如何辦理(銀行的賬戶已經(jīng)注銷)
請問老師,對方單位委托我們試制一種產(chǎn)品,簽訂了試制加工合同,那請問他我們給他開發(fā)票屬于技術(shù)服務(wù)么?
企業(yè)所得稅計算方法。資產(chǎn)負債表里邊未分配利潤超過一千萬了。對所得稅有影響嗎
客戶付了30%預(yù)付款,后來訂單取消了,我公司不退款,客戶要發(fā)票,這個發(fā)票怎么開呢
山東會計中級會計職稱報名考試,在哪個網(wǎng)站報名?謝謝你了
老師,我們買的樣品發(fā)給客戶,不收客戶錢,這樣做哪個科目呢
親 昨天30號下午收到一張進項發(fā)票 貨給客戶發(fā)走了還在路上 還沒開銷項 收到的這張進項發(fā)票這個月不做賬 下個月再做賬行不行?這個月的賬昨天我已經(jīng)做完了 不想改了[捂臉]
老師,運輸公司的購入遠輸車,制作固定資產(chǎn)卡片時,減值準備科目選什么呀,之前的會計沒有做
老師你好,實收資本增加后,入帳了的,但是工商一直沒變更,有影響嗎,這個交稅要交什么稅呢
我還以為是9個點
檢測服務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù)的不是9%。
進項是不是可以加計扣除
我們有一臺固定資產(chǎn),有進項
加計抵扣
是的,可以享受這個政策的。
怎么用呀,我們是新開的公司,例如固定資產(chǎn)進項稅額:20萬,現(xiàn)在銷項稅額是8萬,那么加計抵扣是,20*1.1=22萬,這樣算嗎
你好,20乘以10%,這個就是加計扣除的金額。
作賬怎么處理,報稅又在哪里填
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入 需要抵扣借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 申報的數(shù)在附表四一般項目加計扣除本期發(fā)生額和實際抵扣金額里面填寫。
在附表四,加扣20萬*10%,全額填,還是安抵扣比例來填
進項的稅額乘以12%全額抵扣的,全額填寫進去。
剛才10%不是12%,剛才打錯了。
不管什么發(fā)票,都是可以加計扣除的
好,只要允許抵扣增值稅的都可以。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。