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老師,就是一個(gè)啥情況?我在今年年報(bào)的時(shí)候哦,就是有一個(gè)企業(yè)所得稅是一個(gè)負(fù)的83塊三毛七,因?yàn)楫?dāng)時(shí)在一九年第二個(gè)季度惡報(bào)的時(shí)候,我是交了一個(gè)83塊三毛七,但是因?yàn)橘~戶有那個(gè),以就是彌補(bǔ)以前年度虧損,結(jié)果到年度報(bào)表的時(shí)候,然后它就顯示了一個(gè)負(fù)的83塊三毛七。現(xiàn)在稅務(wù)就是說嫌這個(gè)比較麻煩嘛,退稅還要查賬,說直接讓我把它調(diào)成零呢,但是我一條他那個(gè)以前年度虧損那個(gè)數(shù)字就變,然后我弄不到一塊兒,她說我去第一次去拿條,人家稅務(wù)局說這可麻煩了,所以我后來調(diào)都沒調(diào)到一塊兒。 企業(yè)所得稅負(fù)數(shù)調(diào)成0 第一張是所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表
老師,我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅,匯算清繳年報(bào)數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)收入619萬,扣除成本費(fèi)用外,利潤(rùn)是90萬,彌補(bǔ)以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務(wù)局要求查賬,會(huì)計(jì)打算把19年的年報(bào)改成利潤(rùn)538.5萬,就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
老師,我公司19年1季度預(yù)繳了227元所得稅,匯算清繳年報(bào)數(shù)據(jù)是營(yíng)業(yè)收入619萬,扣除成本費(fèi)用外,利潤(rùn)是90萬,彌補(bǔ)以前年度虧損了(以前年度虧損共538萬),不用繳納所得稅,辦理退稅,但是稅務(wù)局要求查賬,會(huì)計(jì)打算把19年的年報(bào)改成利潤(rùn)538.5萬,就不要辦理退稅了,這樣可以嗎?
我們公司是19年成立的。一直都是虧損21年,我們老板想交一點(diǎn)企業(yè)所得稅,但是之前會(huì)計(jì)做的那個(gè)虧損,虧了兩百萬。我們今年才盈利20萬左右。本來是想交幾萬塊錢的企業(yè)所得稅,但是他沖減了以前年度虧損,企業(yè)所得稅又為零了,這樣子。公司會(huì)有問題嗎?會(huì)被稽查嗎?會(huì)被列為風(fēng)險(xiǎn)納稅人嗎?
你好我想問一下彌補(bǔ)以前年度虧損的業(yè)務(wù),我們是賣服裝行業(yè)的一般納稅人企業(yè),去年虧損¥45,000今年盈利5200,我在去年第四季度申報(bào)季度所得稅的時(shí)候交了所得稅幾十元錢可是在這次申報(bào)年度所得稅的時(shí)候有一張表需要填報(bào)以前年度彌補(bǔ)虧損表,我想,問的是那么今年產(chǎn)生的盈利額5200完全可以彌補(bǔ)嗎這樣的話第四季度交的所得稅就要退回來是這樣嗎?如果退回的話對(duì)我們有利嗎會(huì)不會(huì)有什么麻煩!謝謝
老師好,我公司2014年購(gòu)買的車輛,現(xiàn)在要出售,可以按3%稅率開具發(fā)票嗎?按3%開票有購(gòu)買車輛的時(shí)間限制嗎?
處置交易性金融資產(chǎn)涉及增值稅 賣賺了 借投資收益 貸應(yīng)交稅費(fèi) 我想問投資收益為什么在借方啊 投資收益增加不是在貸方嗎
老師你好,我們是一個(gè)科技公司,政府出資金,我們培訓(xùn)當(dāng)?shù)氐囊恍╇娚踢_(dá)人,我這些支出,用那個(gè)科目呢,還是我要怎么分項(xiàng)目核算
公司法人打給員工租金 有協(xié)議有收據(jù)可以嗎 這樣會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn) 最好的方法是什么呢 如果沒有租賃協(xié)議呢
離中級(jí)考試只有十幾天了,中級(jí)經(jīng)濟(jì)法還沒有開始看,在三年前考過一次中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有70多分,現(xiàn)在時(shí)間很短,還需要看中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的精講課嗎?有沒有什么辦法能速提分中級(jí)經(jīng)濟(jì)法的方法?
最低工資交社保為啥都是要按最低工資交社保
老師你好,我是一個(gè)科技公司,分項(xiàng)目核算,我用那個(gè)科目先規(guī)集成本呢
驗(yàn)證發(fā)票時(shí),要輸入校驗(yàn)碼后六位,哪個(gè)是校驗(yàn)碼
一體化系統(tǒng)里績(jī)效管理模塊領(lǐng)導(dǎo)崗一定要是單位的分管領(lǐng)導(dǎo)嗎?
請(qǐng)問老師,印花稅征稅是按次申報(bào),但是公司申報(bào)稅的同事是在季報(bào)申報(bào)期才做,感覺他們做的比較隨意,而且有一些公司連印花稅都不申報(bào),我說按次申報(bào)他們說我太較真,這個(gè)度要怎么把握
您好,稅局讓把以前年度虧損從220萬改成5000塊,這樣企業(yè)所得稅要多交十幾萬,你可以考慮用其他稅收優(yōu)惠抵扣,比如研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除或者小微企業(yè)優(yōu)惠,也可以把本年的一些合理費(fèi)用提前確認(rèn),減少應(yīng)納稅所得額,如果確實(shí)困難還能向稅局申請(qǐng)分期繳稅(不過這個(gè)操作有難度,要省局同意,我問過)
我在想,那年確認(rèn)的收入有690萬(這個(gè)不能動(dòng)不能減少我覺得),能不能把成本相應(yīng)的稍微多提一點(diǎn)?當(dāng)年?duì)I業(yè)成本為410萬
?您好,可以考慮在合理范圍內(nèi)適當(dāng)增加成本,比如當(dāng)年收入690萬,成本410萬,如果你能把成本提高到500萬,那么利潤(rùn)就從280萬降到190萬,企業(yè)所得稅就能少交(280萬-190萬)×25%=22.5萬,但要注意成本增加必須有真實(shí)業(yè)務(wù)支撐和合法憑證,否則會(huì)被稅局認(rèn)定為虛增成本導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)
好的,成本我覺得不能調(diào)增太多,把管理費(fèi)用也調(diào)一點(diǎn)吧,他說稅率按百分之5交
?哦哦,可以,可以適當(dāng)增加管理費(fèi)用,比如把管理費(fèi)用從原來的數(shù)額提高一些,假設(shè)你增加20萬管理費(fèi)用,那么利潤(rùn)就會(huì)減少20萬,按5%的稅率計(jì)算,企業(yè)所得稅就能少交20萬×5%1萬,但同樣要注意所有費(fèi)用增加都必須有真實(shí)業(yè)務(wù)和合法票據(jù)支持,避免被稅局認(rèn)定為虛假費(fèi)用
嗯嗯,那調(diào)整管理費(fèi)用這些的票據(jù)是要找當(dāng)年的是嗎
是的是的,是這么理解的哦
手撕票是不是也可以
您好,是的,這個(gè)好,上面也沒有開票日期
好嘞,謝謝
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助,謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)~,祝您接下來一切順利!