您好,您還是按照最后一期的科目余額表錄入期初,然后再找到錯(cuò)誤的原因?qū)懜{(diào)整分錄就行。
老師,您好,我用的是用友T3財(cái)務(wù)軟件,2020年7月購(gòu)買軟件建賬,建賬時(shí)銀行存款余額為1182.86元,會(huì)計(jì)沒(méi)有錄期初數(shù),我就開始做憑證、記賬、結(jié)賬了,現(xiàn)在2021年了,銀行賬還是相差1182.86元。我的銀行賬2020年的余額是3122.87,2020年沒(méi)有錄期初1182.86,所以2020年的余額變成了1940.01,我可不可以直接修改2021年期初數(shù),把1940.01修改成3122.87
老師,18年會(huì)計(jì)賬做錯(cuò),掛錯(cuò),2021年找到原因,銀行余額一直對(duì)不上,原因就是18年沒(méi)發(fā)生業(yè)務(wù),他們銀行出了4800,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4800,貸,銀行存款4800,現(xiàn)在2021年調(diào)整18年數(shù)據(jù),直接沖18年數(shù)據(jù),18年數(shù)據(jù)年報(bào)已報(bào),現(xiàn)在18年中調(diào)整,最后調(diào)整后18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)表有變動(dòng)了,我不想18年會(huì)計(jì)報(bào)表利潤(rùn)表變動(dòng)任何數(shù)據(jù),資產(chǎn)負(fù)債表變動(dòng)都可以。按道理調(diào)整后借,銀行存款4800,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4800,但是,我想借:銀行存款4800,貸方掛在往來(lái)賬科目,這種,貸方掛在往來(lái)賬科目應(yīng)該掛什么科目合適,老師
1.案例-1:某企業(yè)2021年9月30日,會(huì)計(jì)人員在結(jié)賬之前編制如下的試算平衡表,由于存在記賬、過(guò)賬等方面的錯(cuò)誤,導(dǎo)致該試算平衡表不平:結(jié)賬前試算平衡表2021年9月30日單位:元賬戶名稱借方貸方庫(kù)存現(xiàn)金14400銀行存款504000應(yīng)收賬款684000庫(kù)存商品216000固定資產(chǎn)648000應(yīng)付賬款479880實(shí)收資本1620000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入846000管理費(fèi)用781200合計(jì)28476002945880企業(yè)財(cái)務(wù)人員經(jīng)過(guò)核對(duì)賬簿記錄,發(fā)現(xiàn)以下錯(cuò)誤:(1)企業(yè)除購(gòu)一臺(tái)設(shè)備(不考慮增值稅)價(jià)值61200元,當(dāng)即交付使用,會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用61200貸:應(yīng)付賬款61200(2)企業(yè)收回欠款100800元存入銀行:會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款117000貸:應(yīng)收賬款117000(3)企業(yè)用銀行存款46800元償還所欠應(yīng)付賬款,過(guò)賬時(shí)誤將“應(yīng)付賬款”的借方過(guò)到貸方,并且金額誤記為37080元(4)企業(yè)用現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)5400元,過(guò)賬時(shí)誤將“庫(kù)存現(xiàn)金”的貸方記為借方5400元(5)本月發(fā)生的工資費(fèi)用中有10800
新到一個(gè)單位,前任會(huì)計(jì)從去年6月開始銀行存款就開始對(duì)不上了,他是手工賬,6月銀行存款借方,貸方發(fā)生額都算錯(cuò)了,所以導(dǎo)致余額開始發(fā)生錯(cuò)誤,并且還缺少2張銀行回單,我應(yīng)該如何修改?
老師,新到一個(gè)單位,前任會(huì)計(jì)從去年6月開始銀行存款就開始對(duì)不上了,他是手工賬,6月銀行存款借方,貸方發(fā)生額都算錯(cuò)了,所以導(dǎo)致余額開始發(fā)生錯(cuò)誤,并且還缺少2張銀行回單,我應(yīng)該如何修改?
你好,老師,現(xiàn)在大額單張發(fā)票稅務(wù)局要求提供五流信息,我們是銷售防火門公司,我把和甲方簽訂的合同,還有甲方給我打的款,還有我從廠家發(fā)的門的出庫(kù)單掃描給稅務(wù)局,就可以證明這個(gè)單張發(fā)票的真實(shí)性了吧
我們公司收到一張這個(gè),這是什么票啊
社保的繳費(fèi)基數(shù)哪一些可以不算在工資內(nèi)
怎么看沒(méi)有開票的收入呢
老師,請(qǐng)問(wèn)石油加油站的成本結(jié)轉(zhuǎn)用加權(quán)平均法,那么期初和購(gòu)入的數(shù)據(jù)是不是可以直接用稅務(wù)局上成品油庫(kù)存匯總臺(tái)賬上的數(shù)據(jù)來(lái)啊
老師,請(qǐng)問(wèn)有A公司投資B公司,是法人股東,100%控股, 現(xiàn)在需要加一個(gè)自然人股東可以嗎
老師,我這里有一份租賃合同,租期是2025.3.17—2028.3.16,三年,每年1.2萬(wàn)的租金,我在2025.4月的時(shí)候計(jì)提了2000,2025.5—7每個(gè)月計(jì)提了1000,那我到12月要計(jì)提多少租金,就是2025年我總共要計(jì)提多少租金
建筑業(yè)自有的挖掘機(jī)在自己承包的項(xiàng)目上作業(yè),怎么做賬務(wù)處理,只能計(jì)提折舊?那它干的活怎么處理,,借:工程施工-機(jī)械作業(yè)??請(qǐng)老師指導(dǎo)!
資產(chǎn)負(fù)債率110.03%,流動(dòng)比率1.77%這個(gè)兩個(gè)怎么分析企業(yè)
老師,委托加工,加工方會(huì)計(jì)分錄怎么記啊
錯(cuò)誤的原因太多了,分錄沒(méi)有錯(cuò)誤,他是把銀行存款借貸發(fā)生額計(jì)算錯(cuò)誤,發(fā)生額錯(cuò)了,如何調(diào)整?
你好,那是多記了還是少記了呢?
少記了50000元
借成本費(fèi)用類科目貸銀行存款。成本費(fèi)用科目是根據(jù)你具體業(yè)務(wù)選擇的。