你好 有的,這個(gè)相當(dāng)于是讓購買方承擔(dān)稅款的,這種不是很合理的。相當(dāng)于是變相的漲價(jià)的
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,這段時(shí)間一直都在享受1%的稅率的減免政策,但現(xiàn)在我們客戶要求我們給她開3個(gè)點(diǎn)的專票,不要一個(gè)點(diǎn)的,不知道我們能不能給他們開三個(gè)點(diǎn)的,因?yàn)槲乙郧耙猜犝f過說有的地區(qū)如果選擇開3個(gè)點(diǎn)的也是可以但以后就不能在選擇開一個(gè)點(diǎn)的了,不知道是不是真的,選了3個(gè)點(diǎn),以后我們是不是就不能享受開一個(gè)點(diǎn)的政策了?
老師,我們?nèi)ツ曩徺I的打印機(jī),現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票,票面稅金是1個(gè)點(diǎn),我們補(bǔ),但是他們額外還要我們2個(gè)點(diǎn),是什么意思?他和我說是個(gè)稅?這個(gè)個(gè)稅沒關(guān)系吧,
客戶因抬頭變更沒有通知我們,導(dǎo)致我們票開的還是是原來抬頭,對方錢已付,票已接收,已經(jīng)這樣開了一年,現(xiàn)在對方換了財(cái)務(wù),要求全部開紅沖,對方開了紅字申請,和我們說,如果不開票給她們需要補(bǔ)她們稅點(diǎn),我沒弄明白,這個(gè)我們沒開正負(fù)票,不是不產(chǎn)生稅點(diǎn)的嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,商貿(mào)企業(yè),我在補(bǔ)去年的賬,去年8月份開錯(cuò)發(fā)票,本來要開一個(gè)點(diǎn)的,開錯(cuò)了,開了5個(gè)點(diǎn)的。去年10月份紅沖掉了,又再開具一個(gè)點(diǎn)的正確發(fā)票。去年報(bào)第3季度,增值稅的時(shí)候,跟稅管員說了,按正確的一個(gè)點(diǎn)來報(bào)。10月份這個(gè)月就再?zèng)]開過發(fā)票了。那我該如何做分錄呢?可以直接在8月份的時(shí)候按一個(gè)點(diǎn)的來入賬嗎?然后后面的紅沖就不需要再做了,這樣可以嗎?
老師,有聽說過開票補(bǔ)稅點(diǎn)這事嗎?現(xiàn)在我們廠正常開票外,還來過8個(gè)點(diǎn)的補(bǔ)稅點(diǎn),不知道為什么要這樣開票[捂臉]
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補(bǔ)償金是不是也按照勞動(dòng)合同法n+1補(bǔ)償
請教老師們!報(bào)關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時(shí)含運(yùn)費(fèi)或保費(fèi),開普票確認(rèn)收入按FOB價(jià)開票對吧,那實(shí)際收入和支付的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?實(shí)際運(yùn)費(fèi)少付了,差額部分也要開票確認(rèn)收入不?跟貨物一起開票還是分開開票?運(yùn)費(fèi)差額按其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入?[抱拳] 還是可以按報(bào)關(guān)單上合計(jì)金額全額開普票,不區(qū)分成交方式,運(yùn)費(fèi)等都進(jìn)成本?[抱拳]
老師,公司買一部經(jīng)營用手機(jī)2800,要入費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請問經(jīng)營所得報(bào)表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計(jì)算凈利潤以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷、處置報(bào)廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄