您好,您??梢蚤_具清單發(fā)票。

我們已經(jīng)收到對方開具的通行費(fèi)紅字電子發(fā)票了(原票3月份已認(rèn)證),報(bào)稅的時(shí)候沒從稅控盤帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)手填了,但是申報(bào)的時(shí)候提示下圖,請問老師這是為什么呢?
您好,9月份底將進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票在“增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺”進(jìn)行了查驗(yàn),之后進(jìn)項(xiàng)票給到了會記,會記說10月份時(shí)要對發(fā)票進(jìn)行確認(rèn),請問這個(gè)“確認(rèn)”的動(dòng)作指的是什么?是到“增值稅發(fā)票查驗(yàn)平臺”再次查驗(yàn)一遍?還是用稅控U—key登錄“增值稅發(fā)票開票軟件”系統(tǒng)里進(jìn)行確認(rèn),我不知該如何操作?
新注冊的一般納稅人,6月共開出咨詢費(fèi)發(fā)票共20萬元增值稅電子發(fā)票,在進(jìn)行報(bào)稅填附表一保存時(shí)出現(xiàn)如圖的提示是什么意思?該怎么解決?請問增值稅電子發(fā)票開了以后需要什么特殊處理嗎?
開具藍(lán)字電子發(fā)票時(shí)增行到第8行后再增行時(shí)為什么會出提示請先填寫發(fā)票行信息,再添加新的行的問題?這個(gè)問題怎么操作?
你好,我想請教一個(gè)問題,我開了紅字信息表,當(dāng)時(shí)顯示接口超時(shí),之后我撤銷了這個(gè),然后顯示無法進(jìn)行當(dāng)前操作,就刪除了信息表,但是重新再開信息表之后,顯示,金額超過藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)要怎么辦呀
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請問老師,甲單位本期購買家具5萬元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無需放固定資產(chǎn)核算對吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬,利潤總額怎么控制300萬,每年幾月份大學(xué)開始算,
老師,殘保金人員的計(jì)算,請教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷售提成沒有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請問老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請問甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?
老師,5000左右的筆記本直接記管理費(fèi)用行嗎,還是必須記固定資產(chǎn)折舊
老師,您好,請問一下車輛申請的計(jì)稅周期
哪些可以記作增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
公司被告了 然后有罰款 有發(fā)票給我嗎

