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新注冊(cè)的一般納稅人,6月共開出咨詢費(fèi)發(fā)票共20萬(wàn)元增值稅電子發(fā)票,在進(jìn)行報(bào)稅填附表一保存時(shí)出現(xiàn)如圖的提示是什么意思?該怎么解決?請(qǐng)問(wèn)增值稅電子發(fā)票開了以后需要什么特殊處理嗎?

新注冊(cè)的一般納稅人,6月共開出咨詢費(fèi)發(fā)票共20萬(wàn)元增值稅電子發(fā)票,在進(jìn)行報(bào)稅填附表一保存時(shí)出現(xiàn)如圖的提示是什么意思?該怎么解決?請(qǐng)問(wèn)增值稅電子發(fā)票開了以后需要什么特殊處理嗎?
2022-07-06 10:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-06 10:49

你好 ;你開的什么稅率出去的??

頭像
快賬用戶7105 追問(wèn) 2022-07-06 18:38

6個(gè)點(diǎn)的電子專票

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-06 18:39

你好 ; 你一般計(jì)稅 ;正常? 抄稅后;正常報(bào)即可; 不用單獨(dú)處理的; 直接報(bào)? ??

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你好 ;你開的什么稅率出去的??
2022-07-06
同學(xué)你好 嗯 按照沖減后的收入申報(bào)
2022-10-21
您好,后期我們有未開票收入時(shí),把這次多申報(bào)的減了嘛,全年的未開票收入是正確的
2024-04-13
你現(xiàn)在的問(wèn)題是什么?
2022-09-06
你的會(huì)計(jì)分錄存在一些問(wèn)題。一般納稅人收到一年的房租費(fèi)發(fā)票并進(jìn)行抵扣時(shí),正確的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 以后按季度分?jǐn)偡孔赓M(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用等(根據(jù)房租的受益部門計(jì)入相應(yīng)科目) 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 在申報(bào)稅時(shí),房租費(fèi)抵扣發(fā)票需要在增值稅及附加稅申報(bào)表中體現(xiàn)。具體來(lái)說(shuō),在增值稅申報(bào)表的相應(yīng)欄次中填寫進(jìn)項(xiàng)稅額等相關(guān)信息。 通常在進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí)填寫,一般是每月申報(bào)或者按稅務(wù)規(guī)定的申報(bào)期限進(jìn)行申報(bào)。網(wǎng)上申報(bào)時(shí),進(jìn)入增值稅申報(bào)系統(tǒng),找到對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫欄次,將房租發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額填入其中。
2024-11-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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