你好; 借管理費用- 殘保金 貸銀行存款? ?
你好老師!請問計提殘疾人保障基金怎么做分錄
你好,老師殘保金會計分錄怎么做?
老師好,公司交的殘保金怎么做會計分錄呀
老師你好,請問殘疾人保證金的會計分錄怎么做。
你好,補交殘保金怎么做會計分錄
老師您好,4月份的外來發(fā)票忘了入賬,現(xiàn)在怎么辦
個體戶賣炸雞的開發(fā)票 項目名稱可以是 餐飲服務或餐飲費嘛
老師,環(huán)保麥型的一般納稅人公司與普通的一般訥稅人會司有什么區(qū)別
建筑行業(yè)暫估成本的依據(jù)是什么? 在什么情況下暫估成本? 暫估成本合法嗎?
您好,老師,為什么這道多選題的答案,延長信用期不能應對通貨膨脹風險?
老師,甲為什么不確定資產(chǎn)處置損益
固定資產(chǎn)清理這個過度的科目我還是不懂,,是借方表示增加,貸方表示減少嗎
計提:借稅金及附加-水利建設專項收入17貸應繳稅費17。屬于免交零。怎么做分錄。月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)
企業(yè)購入機器設備,設備還有配套的小設備,沒有小設備這臺固定資產(chǎn)也用不了。那這固定資產(chǎn)怎么入賬?是錄1臺設備還是錄1臺設備+1小設備。
老師,什么是最長訴訟時效
老師:補需要做計提?
你好;? ? ?你好久的殘保金的; 跨年了沒有; 你啥準則??
今年交去年的呀
你好;? 那你21年計提 : 借管理費用-殘保金貸其他應付款 ; 22年做 :借其他應付款貸銀行存款? ?
這個是繳納單子
稅款所屬期是2022年1至12月
你好; 是 的; 是年報哈;? 你21年12月末可以計提的? ?
21年沒有做計提,我直接做費用了
?你好;? ?因為這個費用是21年的; 你直接在22年來做 ;那么就有以前年度損益調(diào)整的?
越來越復雜,是21的數(shù)據(jù),但是稅款所屬期是2022年的呀
你好;? ? ? 是22年來申報21年而已 ;但是費用是21年的哈; 權(quán)責發(fā)生制? 是你21年 來做賬的?