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Q

老師好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在增值稅申報(bào)表上有體現(xiàn)嗎?

2022-12-05 12:57
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-05 12:58

你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在增值稅申報(bào)表的主表是沒(méi)有體現(xiàn)的

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快賬用戶(hù)4620 追問(wèn) 2022-12-05 12:59

用填附表2的哪一行里嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 12:59

你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,不需要在附表2填寫(xiě)?

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快賬用戶(hù)4620 追問(wèn) 2022-12-05 13:00

那填寫(xiě)在哪里?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 13:01

你好,認(rèn)證通過(guò)了,再計(jì)入附表二本期認(rèn)證相符本期抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額欄次?

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快賬用戶(hù)4620 追問(wèn) 2022-12-05 13:03

2022年的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,可以2023年勾選認(rèn)證嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-05 13:03

你好,2022年的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,可以在2023年勾選認(rèn)證的

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快賬用戶(hù)4620 追問(wèn) 2022-12-05 13:08

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,不勾選之前,不用填寫(xiě)增什稅申報(bào)表,就在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額上掛著,等勾選那月,再填寫(xiě)附表2,是這意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 13:10

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶(hù)4620 追問(wèn) 2022-12-05 13:47

老師,宣傳費(fèi)和印刷費(fèi)的合同,用申報(bào)印花稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 13:48

你好,宣傳費(fèi)和印刷費(fèi)的合同,需要申報(bào)印花稅

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齊紅老師 解答 2022-12-05 13:48

(如果之后是不同問(wèn)題,請(qǐng)分別提問(wèn),謝謝配合。)

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快賬用戶(hù)4620 追問(wèn) 2022-12-05 13:49

宣傳費(fèi)和印刷費(fèi)按哪類(lèi)別申報(bào)印花稅?

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齊紅老師 解答 2022-12-05 13:51

你好,是按加工承攬合同?

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你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,在增值稅申報(bào)表的主表是沒(méi)有體現(xiàn)的
2022-12-05
您好 1、是的,不體現(xiàn)在申報(bào)表中。 2、填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),填寫(xiě)到“其他流動(dòng)資產(chǎn)”項(xiàng)目
2020-09-08
不會(huì)的,這個(gè)沒(méi)有認(rèn)證的不會(huì)提。
2022-01-15
對(duì)是的也會(huì)是留底的。
2021-09-08
同學(xué)您好,如果前期已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅始終大于銷(xiāo)項(xiàng)稅,那么在增值稅申報(bào)表上,剩余的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)體現(xiàn)在“期末留抵稅額”這一欄中。具體來(lái)說(shuō),申報(bào)表會(huì)自動(dòng)進(jìn)行留抵,本期申報(bào)表上會(huì)體現(xiàn)在第20欄“期末留抵稅額”,下期體現(xiàn)在增值稅一般納稅人主表第13欄“上期留抵稅額”。
2023-11-15
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