你好,待認證進項稅額,在增值稅申報表的主表是沒有體現(xiàn)的

老師,我上期留底待認證稅額在申報表沒有體現(xiàn),我在哪填寫啊
待認證進項稅額,在增值稅申報表里沒有體現(xiàn)吧?那在資產(chǎn)負債表中體現(xiàn)在哪里?
待認證進項稅額在報表哪里體現(xiàn)
你好,老師 本月進項沒有認證,稅額做進了 應交稅費-待認證進項稅額 但是在報表上也會體現(xiàn)在 應交稅費項目下,表示留抵的意思嗎?
老師,您好,請問在賬務處理的時候,有待認證進項稅額,在做增值稅報表的時候要Z02三,待抵扣進項稅額需要填寫嗎
請問經(jīng)營所得計提是計提到應交所得稅就好,還是個人所得稅
老師好,請問下一年內開票不超500萬,這個一年是1-12?還是12個月為一個周期
請問老師,小微企業(yè)銷項稅率3%,成本大概在3.5%;那銷售加多少點不虧?具體怎么計算?
郭老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照有服務和銷售貨物,但是專管員說不能核服務的增值稅率,是這樣嗎,我們增值稅只有核貨物,但是要開服務的票,可以開嗎
老師公司的經(jīng)營地址發(fā)生了變更,營業(yè)執(zhí)照地址已經(jīng)變更,如果需要再開個一般戶,是不是需要先把基本戶那邊的經(jīng)營地址先變過來才可以開一般戶
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在要投一個物業(yè)的標,物業(yè)的稅率是多少了?
乙方患病或非因工負傷,甲方應按國家和地方的規(guī)定給予醫(yī)療期和醫(yī)療待遇,按醫(yī)療保險及其他相關規(guī)定報銷醫(yī)療費用,并在規(guī)定的醫(yī)療期內支付病假工資或疾病救濟費,數(shù)額為 1664 元/月(不低于當?shù)刈畹凸べY標準的80%),老師,按照東莞最低標準2080來,疾病救濟費那里的數(shù)據(jù)對嗎
報關單金額錯了,無法修改,報關單比實際收款金額少了13萬左右,請問這些金額怎么做賬呢
郭老師,要下載出口數(shù)據(jù),從哪里下載比較完整,我要出口總金額和出口的信息
老師,去年折舊計提多了,需要調整嗎,怎么調整?影響去年資產(chǎn)負債表嗎
用填附表2的哪一行里嗎?
你好,待認證進項稅額,不需要在附表2填寫?
那填寫在哪里?
你好,認證通過了,再計入附表二本期認證相符本期抵扣的進項稅額欄次?
2022年的待認證進項稅額,可以2023年勾選認證嗎
你好,2022年的待認證進項稅額,可以在2023年勾選認證的
待認證進項稅額,不勾選之前,不用填寫增什稅申報表,就在待認證進項稅額上掛著,等勾選那月,再填寫附表2,是這意思嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,宣傳費和印刷費的合同,用申報印花稅嗎?
你好,宣傳費和印刷費的合同,需要申報印花稅
(如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)
宣傳費和印刷費按哪類別申報印花稅?
你好,是按加工承攬合同?