外包隊(duì)的這些需要你們單位給他開發(fā)票嗎?
李某為某公司工程師,2019年收入情況如下: (1)每月取得工資9000元,12月取得全年一次性獎(jiǎng)金48000元(選擇并入當(dāng)年綜合所得計(jì)稅),通過中國紅十字會(huì)向地震災(zāi)區(qū)捐款20000元。 (2)業(yè)余為某單位搞一項(xiàng)創(chuàng)新設(shè)計(jì),取得設(shè)計(jì)收入50000元。 (3)根據(jù)自己的生活經(jīng)歷,與其夫人合寫的小說《我們的愛情》由出版社出版。根據(jù)兩人付出的工作量,向出版單位要求按照60%:40%分配稿酬,出版社向李某夫婦支付稿酬50000元。 (4)與他人共同投資的一家合伙企業(yè),獲得該企業(yè)年度經(jīng)營所得50000元。 (5)取得從上市公司分配的股息、紅利所得20000元。 (6)在A國購買彩票取得收入30000元,在B國出租財(cái)產(chǎn)取得收入70000元,已分別按收入來源國稅法規(guī)定繳納了個(gè)人所得稅3000元和12000元。 李某“三險(xiǎn)一金”每月按照國家規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)繳納2100元,子女教育費(fèi)、贈(zèng)養(yǎng)老人等專項(xiàng)附加扣除每月3500元。 【要求】根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算有關(guān)納稅事項(xiàng),每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù): (1)計(jì)算李某2019年全年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。 (2)計(jì)算李某的合伙企業(yè)所得應(yīng)納的個(gè)人所得稅。 (3)計(jì)算李某取得上市公司股息應(yīng)納的個(gè)人所得稅。 (4)計(jì)算李某境外所得應(yīng)補(bǔ)繳的個(gè)人所得稅。
李某為某公司工程師,2019年收入如下:(1)每月取得工資9000元,12月取得全年一次性獎(jiǎng)金48000元,通過中國紅十字會(huì)向地震災(zāi)區(qū)捐款20000元。(2)業(yè)余為某單位搞一項(xiàng)創(chuàng)新設(shè)計(jì),取得設(shè)計(jì)收入50000元。(3)根據(jù)自己的生活經(jīng)歷,與其夫人合寫的小說《我們的愛情》由出版社出版。根據(jù)兩人付出的工作量,向出版單位要求按照60%:40%分配稿酬,出版社向李某夫婦支付稿酬50000元。(4)與他人共同投資的一家合伙企業(yè),獲得該企業(yè)年度經(jīng)營所得50000元。(5)取得從上市公司分配的股息、紅利所得20000元。(6)在A國購買彩票取得收入30000元,在B國出租財(cái)產(chǎn)取得收入70000元,已分別按收入來源國稅法規(guī)定繳納了個(gè)人所得稅3000元和12000元。李某“三險(xiǎn)一金”每月按照國家規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)繳納2100元,子女教育費(fèi)、贈(zèng)養(yǎng)老人等專項(xiàng)附加扣除每月3500元。【要求】根據(jù)上述資料,按下列序號(hào)計(jì)算有關(guān)納稅事項(xiàng),每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù):(1)計(jì)算李某2019年全年綜合所得應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。(2)計(jì)算李某的合伙企業(yè)所得應(yīng)納的個(gè)人所得稅。(3)計(jì)算李某取得上市公司股息應(yīng)納的個(gè)人所得稅
老師好,我們單位在隔壁兄弟企業(yè)吃飯,收取500元,每人伙食費(fèi),一共6人,其中3人本場,3人是我們的外包隊(duì),我們扣外包隊(duì)30元一天一人,共扣2700,但是兄弟企業(yè)實(shí)際收我們2500,營業(yè)外收入怎么計(jì)算,這個(gè)憑證不會(huì)做了,老師能幫我寫下來拍照嗎
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
內(nèi)賬,都沒有發(fā)票
老師,我迷糊了
你好,也就是一個(gè)人是500,你們單位自己的企業(yè)管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)貸銀行存款,這個(gè)是1500 然后剩余的那一部分走代收代付,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款1000, 營業(yè)外收入1700 出去借其他應(yīng)付款1000,貸銀行存款。
老師,扣外包隊(duì)的直接從應(yīng)付扣除了,秦小這個(gè)是兄弟公司掛賬2500
你這個(gè)負(fù)數(shù)1500不對(duì)吧。 負(fù)數(shù)是什么原因的?
沖減我們自己家的費(fèi)用了
這個(gè)不對(duì)吧,你單位承擔(dān)的那一部分就是走費(fèi)用,你這樣做的話,只需要做200的營業(yè)外收入就可以啦。
嗯吶就做了200營業(yè)外收入,以前單位會(huì)計(jì)就讓這樣做,多余的直接沖減本公司的伙食費(fèi)
你好,那你這種不合理的。
應(yīng)該怎么做才好,
上面給你寫了分錄啦,不過你們是內(nèi)賬,你怎么做都可以的,你們自己決定就行。
我剛才發(fā)的那個(gè)也行嘛
可以的可以這么做的。