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老師,我想問一下,我們公司之前有加計抵減的一部分稅金之前申請了,但是現(xiàn)在公司沒有業(yè)務了,這一部分如何處理

2022-12-05 10:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-05 10:37

?你好;? ? 沒有業(yè)務了 ;? 你之前申請了抵減是因為之前滿足優(yōu)惠政策的; 之后不滿足了就不享受加計扣除即可;? ?

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快賬用戶5998 追問 2022-12-05 10:41

但是里面加計遞減的錢還沒用 去年有一部分 今年有一些,但是之前有銷售額的時候沒有用 現(xiàn)在要不要處理

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齊紅老師 解答 2022-12-05 10:44

?你好1;? 你之前申請留底的; 以后抵減即可 ;? ?不用單獨處理的; 抵減的時候在做分錄? ?

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快賬用戶5998 追問 2022-12-05 10:45

哦 好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-12-05 10:45

不客氣的; 希望能幫到你; 滿意請給予評價??

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?你好;? ? 沒有業(yè)務了 ;? 你之前申請了抵減是因為之前滿足優(yōu)惠政策的; 之后不滿足了就不享受加計扣除即可;? ?
2022-12-05
你好? 實際抵時用 其他收益 科目? ?借應交稅費-未交增值稅,貸其他收益?
2022-09-19
你好? 實際抵時用 其他收益 科目? ?借應交稅費,貸其他收益??
2022-09-16
同學你好 這個只能調(diào)增哦
2024-11-20
你好? 跨所的? ?現(xiàn)在用以前年度損益 調(diào)整? 因為影響損益 了
2022-03-14
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