不是的,代理記賬一般就是給你底稿,就是具體是怎么調(diào)整的,但是涉及賬套里的記賬憑證怎么調(diào)整,要不要調(diào)整要根據(jù)企業(yè)自己決定,再就是代理記賬的調(diào)整必須有依據(jù)
老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個(gè)問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個(gè)月的銀行存款和實(shí)際都是不符沒對(duì)上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對(duì) 和實(shí)際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實(shí)際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯(cuò)的很多 銀行存款也一直是沒對(duì)上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯(cuò)的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師,老板現(xiàn)在接手了一個(gè)建筑勞務(wù)公司的賬務(wù),但是之前的賬應(yīng)該是對(duì)方臨時(shí)趕的,很多錯(cuò)誤對(duì)不上,根據(jù)現(xiàn)有的憑證從新做賬后,往來應(yīng)其他收款是負(fù)數(shù),老板說不能掛這個(gè)應(yīng)收款,我給他說了這個(gè)是按照對(duì)公銀行流水來,他說做還款,我說這樣銀行賬余額就對(duì)不起,不知他是不懂還是覺得做一筆平往來款就可以了,我說這個(gè)明顯就是走的私賬,只有掛個(gè)人往來,而且還要有附件憑證,我不知道他覺得隨便做賬就可以了不用任何依據(jù)?老師這個(gè)情況該怎么處理?
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師 我想問下 我來公司才幾個(gè)月 然后之前公司的賬都是有代賬公司做的 一堆亂賬錯(cuò)賬壞賬。從18年到2022.6月 。 然后老板又跟這家公司簽了個(gè)清賬業(yè)務(wù),清賬理賬的,因?yàn)槲乙銎綍r(shí)的事,老板又比較著急想把這個(gè)賬快點(diǎn)清完,一兩個(gè)月清完。所以又找的這家代賬公司。但是我有點(diǎn)不放心,感覺代賬公司有點(diǎn)混亂,我擔(dān)心他們不管業(yè)務(wù)邏輯 ,只把最后的余額調(diào)平。那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢 ,是不插手這個(gè)事情讓他們做,還是應(yīng)該怎么做呢
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
那老師 我想問下 我們賬上有各種錯(cuò)賬亂賬 爛賬 ,代賬公司只給了一個(gè)最終的各公司余額情況,這對(duì)我們來說 賬上還是亂的啊 ,因?yàn)槲也荒軟]有來龍去脈 ,我怎么把這個(gè)公司調(diào)過來啊 ,也不能直接調(diào)一個(gè)總金額啊 ,也要找到對(duì)應(yīng)公司呀 ,那不是又要經(jīng)歷一個(gè)查賬對(duì)賬的過程嗎 ?
找到當(dāng)時(shí)那筆憑證號(hào),怎么調(diào)整,不是這樣嗎? 老師,有沒有更快速 ,又能理清來龍去脈的方法呢 ,在賬套里面做調(diào)整的
那他們調(diào)整的肯定不對(duì),他們就是直接調(diào)整了一個(gè)金額,肯定不行, 他們可以給底稿,咱們可以自己根據(jù)底稿來方調(diào)整,來 但是代理記賬公司的底稿調(diào)整必須有依據(jù),有來龍去脈
底稿一般是包含哪些呢? 他們給了個(gè)公司的一個(gè)銀行及回款的明細(xì)表,部分公司的憑證截圖
這個(gè)一般包括調(diào)整分錄,調(diào)整后的報(bào)表,
他們做的調(diào)整分錄,就是根據(jù)每家公司當(dāng)年的錯(cuò)賬情況做相應(yīng)調(diào)整分錄截圖給我們嗎?而不是直接給個(gè)最終余額表的底稿過來對(duì)嗎?是不是首先把每家公司的錯(cuò)誤的憑證截圖,再做相應(yīng)的調(diào)整分錄 截圖,把每家做完出個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表或者科目余額表給到我們對(duì)嗎?
除了不在賬套里面調(diào)整以外,其實(shí)都應(yīng)該把每家公司賬務(wù)的整個(gè)清賬邏輯都列出來 的是嗎
是的,必須要有調(diào)整過程,包裹為什么這么調(diào)整,不能就給個(gè)數(shù)