你好,你是一般納稅人的嗎?回來自己申報(bào)抵扣就可以的,如果是一般計(jì)稅的,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),減去預(yù)繳的稅款,按照這個(gè)最后來交稅,你預(yù)繳的稅款在附表四,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28欄里面填寫
老師好 小規(guī)模建筑勞務(wù)公司7月份異地(跨省)施工,并在本月開具了3%的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,那我需要在異地預(yù)繳哪些稅款
請(qǐng)問跨區(qū)域涉稅延期后續(xù)工作是什么?報(bào)驗(yàn)是什么意思?在經(jīng)營(yíng)地報(bào)驗(yàn)還是機(jī)構(gòu)所在地?掛靠的對(duì)方預(yù)繳稅款需要把單據(jù)寄回公司嗎?賬務(wù)怎么處理呢?
老師您好,跨省建筑工程,在經(jīng)營(yíng)地預(yù)繳了稅款,已開發(fā)票,回到機(jī)構(gòu)所在地還需要怎樣操作,需要繳銷嗎
老師好,上月開了紅字發(fā)票,是外地工程,還需要去外地做預(yù)繳退稅嗎?可以在機(jī)構(gòu)所在地直接申報(bào)退稅嗎?
老師你好,建筑行業(yè),跨區(qū)報(bào)稅,A地跨區(qū)到B地,比如現(xiàn)在企業(yè)在B地銷項(xiàng)100,進(jìn)項(xiàng)90,預(yù)繳10,還需要預(yù)繳嗎?具體怎么操作???
老師我7月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期初+凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)期末,但是差額剛好是6月份凈利潤(rùn)的金額
有辦理出口權(quán)的流程嗎
新公司法5年內(nèi)實(shí)繳制的政策是什么?有沒有相關(guān)條文
老師因?yàn)槭湛罱o與折讓的銷售折讓匯算清繳用調(diào)整嗎
老師,你好!我是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,承接了一個(gè)100萬元清包工項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,甲方要求開具3%專票給他們?,F(xiàn)在我把項(xiàng)目分包給2個(gè)自然人班主,(沒資質(zhì))他們給我開具80萬元1%的普票。請(qǐng)問這種情況可以采用差額征稅嗎?如果可以,我開給甲方的計(jì)稅是不是按(100一80)萬X3%計(jì)算。如果我這邊按差額計(jì)稅全額開具專票給甲方,甲方收到發(fā)票后是按發(fā)票總金額100萬X3%抵扣增值稅,還是按我這邊扣除分包款實(shí)際交納增值稅(100一80)萬X3%來抵扣增值稅
新公司現(xiàn)在可以注冊(cè)1000萬,然后再減資么,因?yàn)楝F(xiàn)在新公司法5年實(shí)繳制
員工報(bào)銷審核已經(jīng)完成,但是已經(jīng)到月末沒有付款,需要計(jì)提費(fèi)用嗎?
產(chǎn)品的成本如何計(jì)算,不知道工藝的情況下,籠統(tǒng)的算出每個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品每公斤的成本,比如公司生產(chǎn)ABC產(chǎn)品,每個(gè)月算成本
老師餐飲行業(yè)開業(yè)做的優(yōu)惠券,使用的時(shí)候怎么做賬
老師就是我們是谷物加工企業(yè),,然后就會(huì)有派業(yè)務(wù)員出去跑業(yè)務(wù),,會(huì)有產(chǎn)生一些油費(fèi),,但是加油費(fèi)他的發(fā)票是只有產(chǎn)生就可以入賬嗎?