你好 有兩種方法,一種是直接 借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 另外一種是你每年繼續(xù)算折舊,但是要算遞延所得稅資產(chǎn)
固定資產(chǎn)500萬元以下可以一次折舊,是不是只涉及到稅務(wù),不涉及會(huì)計(jì)賬務(wù)處理,比如會(huì)計(jì)賬上還是按平均年限法計(jì)提折舊,只是納稅申報(bào)時(shí)一次折舊完
關(guān)于固定資產(chǎn)500萬以下一次性折舊的稅收優(yōu)惠政策,會(huì)計(jì)上是根據(jù)實(shí)際按月計(jì)提折舊對(duì)吧,還是說賬務(wù)處理也是一次性折舊
請(qǐng)教老師,公司購(gòu)買辦公電腦,必須要入固定資產(chǎn)按照至少3年計(jì)提折舊對(duì)嗎?稅法規(guī)定購(gòu)買500萬以內(nèi)的固定資產(chǎn)可以在當(dāng)年一次性在所得稅前扣除,說的是報(bào)稅的時(shí)候可以一次性扣除,但會(huì)計(jì)處理上還是要正常入固定資產(chǎn)按規(guī)定年限提折舊對(duì)吧?
為超過500萬的固定資產(chǎn)稅務(wù)上一次性折舊后,賬務(wù)怎么處理,平時(shí)是按照平均年限法正常折舊的
老師,我之前給客戶開具的發(fā)票其中某幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤,要求對(duì)這幾項(xiàng)價(jià)格錯(cuò)誤的改掉,因?yàn)槭侵霸路?,不確定對(duì)方有沒有抵扣,抵扣或者未抵扣的情況,能單獨(dú)紅沖之前幾個(gè)月份這單獨(dú)幾個(gè)錯(cuò)誤的嗎
請(qǐng)問以前年度勾選認(rèn)證的一張加油費(fèi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,入賬的時(shí)候入錯(cuò)了,入成待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,,現(xiàn)在要調(diào)整到今年,需要怎么做分錄呢?
應(yīng)收賬款,對(duì)方發(fā)票已開,錢票一致,賬上應(yīng)收貸方還掛金額,怎么調(diào)賬
工商年報(bào)中工資支總額怎么填寫
初級(jí)會(huì)計(jì)證如何郵寄領(lǐng)取
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營(yíng)水泥制品,目前同時(shí)談了兩個(gè)國(guó)營(yíng)企業(yè)的業(yè)務(wù),其中一家要求開具3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計(jì)稅發(fā)票,請(qǐng)問公司應(yīng)該如何處理?謝謝
請(qǐng)問用13-3期的系數(shù)算完了,現(xiàn)值折到那個(gè)時(shí)點(diǎn)了?
一般納稅人收到1%的專用發(fā)票可以抵扣嗎
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),專門給大學(xué)食堂供應(yīng)蔬菜和肉的。昨天我們老板問我利潤(rùn)點(diǎn)和虧損點(diǎn)。我該從哪里入手?
我是一家企業(yè),企業(yè)廠房被拆遷,取得回遷的房屋補(bǔ)償,那么我這個(gè)拆遷收到的房屋補(bǔ)償要交什么稅嗎?
老師,確定這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)的分錄怎么做呢
借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)