您好,這個(gè)是獨(dú)立的哈
老師,分公司剛注冊(cè)的時(shí)候,如果想把企業(yè)所得稅匯總到總公司申報(bào),那么是勾選非獨(dú)立核算?還是匯總申報(bào)?
公司注冊(cè)的分公司做賬時(shí)需要獨(dú)立核算?還是匯總到總公司
分公司和總公司是非獨(dú)立核算,分公司向總公司借款,需要還嗎,申報(bào)是匯總總公司申報(bào)的
老師,分公司可以非獨(dú)立核算嗎?非獨(dú)立核算是不是年終需要把資料匯總到總公司?如果總分公司匯總后,還符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),是不是總公司還可以享受小薇政策?
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問(wèn)題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒(méi)有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開(kāi)票,只不過(guò)采購(gòu)沒(méi)拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬(wàn)多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒(méi)入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒(méi)有問(wèn)題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開(kāi)票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開(kāi)票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無(wú)法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫(kù)單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤(rùn)不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤(rùn)?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬(wàn),匯算來(lái)不了票,請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
那是不是需要做合并報(bào)表嗎?獨(dú)立核算
嗯對(duì),其實(shí)就是加一下就行了,內(nèi)部交易抵消
那平時(shí)總公司幫分公付費(fèi)用時(shí)用往來(lái)內(nèi)部掛賬嗎?
這個(gè)當(dāng)然是需要的了
我分公司收入和成本怎么處理呢?分公司的產(chǎn)品是總公司這邊生產(chǎn)的
他們內(nèi)部之間有內(nèi)部銷售嗎
有啊的啊
有的話,就抵消掉這個(gè)收入和內(nèi)部成本