借委托加工物資26 貸庫存商品26
合能業(yè)第二部分財務(wù)會計 林康2.[資料]A、B公司均為一般納稅人,增值稅率為13%。A公司將生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品甲產(chǎn)品所需的原材料委托B公司加工。5月10日A公司發(fā)出材料實際成本為519.50萬元,應(yīng)付加工費(fèi)為70萬元(不含增值稅),消費(fèi)稅率為10%,A公司收回后將進(jìn)行加工應(yīng)稅消費(fèi)品甲產(chǎn)品;5月25日收回加工物資并驗收人庫,另支付往返運(yùn)雜費(fèi)1.5萬元,加工費(fèi)及代收代繳的消費(fèi)稅均未結(jié)算;5月28日將所加工收回的物資投人生產(chǎn)甲產(chǎn)品,此外生產(chǎn)甲產(chǎn)品過程中發(fā)生工資費(fèi)用200萬元,福利費(fèi)28萬元,分配制造費(fèi)用181萬元;5月31日甲產(chǎn)品全部完工驗收人庫。6月5日銷售該批完工人庫的甲產(chǎn)品,售價2000萬元(不含增值稅),甲產(chǎn)品適用消費(fèi)稅稅率10%,貨款尚未收到。 [要求]編制A公司有關(guān)委托加工材料及收回后的會計分錄。(單位為萬元).
遠(yuǎn)大企業(yè)發(fā)出一批實際成本為3000元的A材 料,委托乙公司加工成B材料。用現(xiàn)金支付往來運(yùn)雜費(fèi)500元,并開出轉(zhuǎn)賬支票支付加工費(fèi)1000 元,增值稅130元,加工完畢驗收入庫。 要求編制下列會計分錄: 根據(jù)供應(yīng)部門簽發(fā)的“委托加工領(lǐng)料單”,發(fā)出材料 以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi): 根據(jù)增值稅專用發(fā)票和支票存根,支付加工費(fèi)用: 根據(jù)"委托加工物資收料單”,將完工的委托加工物資驗收入庫。
4.收購農(nóng)產(chǎn)品一批,實際支付價款80000元,農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)驗收入庫,條例規(guī)定增值稅扣除率為10%。5.委托D公司加工一批原材料,發(fā)出材料成本100000元,加工費(fèi)用25000元。加工過程中發(fā)生增值稅3250元,消費(fèi)稅2500元,有受托單位代收代繳。材料加工完畢并驗收入庫,準(zhǔn)備直接對外銷售。加工費(fèi)用和應(yīng)繳的增值稅、消費(fèi)稅已通過銀行與D公司結(jié)算。
1、公司發(fā)出一批甲商品,價值26萬元,委托A公司加工,加工及相關(guān)費(fèi)用合計10萬元,增值稅率13%,現(xiàn)已加工完畢,材料已運(yùn)抵達(dá)并驗收入庫,所有費(fèi)用全以支票結(jié)清。詳細(xì)會計分錄,數(shù)據(jù)對應(yīng)準(zhǔn)確
3.某化妝品經(jīng)銷公司(增值稅一般納稅人)委托外單位加工一批應(yīng)稅化妝品,發(fā)出原材料80萬元,支付加工費(fèi)用10萬元、增值稅1.3萬元,由受托方按照10%的適用稅率代收代繳消費(fèi)稅10萬元。產(chǎn)品已加工完畢并驗收入庫,簽發(fā)一張銀行支票支付相關(guān)稅費(fèi)。該公司產(chǎn)品按實際成本核算,加工收回產(chǎn)品直接銷售,不含稅售價為120萬元。問題:(1)發(fā)出原材料業(yè)務(wù)的會計分錄。(2)支付加工費(fèi)、增值稅和代收的消費(fèi)稅業(yè)務(wù)的會計分錄。(3)收回委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的會計分錄。(4)銷售收回委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品的會計分錄。(本題15分)
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費(fèi)用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
借委托加工物資10 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅1.3 貸銀行存款11.3