借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸原材料
老師,請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,11月有張2100元進(jìn)項(xiàng)專票名稱錯(cuò)了,但已記賬并且抵扣了,本月對(duì)方已紅沖了,并且重開(kāi)增值稅專票了,我應(yīng)該怎么處理?
老師 ,我們上月收到一張專票并已經(jīng)入賬,上月沒(méi)有認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)那張票錯(cuò)了,怎么調(diào)賬,稅款怎么處理
老師您好,11月的增值稅的沒(méi)有抵扣,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,但是我已經(jīng)入賬,款已經(jīng)付了,我要怎么調(diào)賬?
2022年1月份開(kāi)錯(cuò)了大部分發(fā)票,已經(jīng)身板納稅,本月需要對(duì)所有的錯(cuò)誤發(fā)票進(jìn)行紅沖,銷(xiāo)售發(fā)票所有款項(xiàng)已經(jīng)入銀行賬,如何寫(xiě)沖收入分錄,稅務(wù)如何做調(diào)整,如何寫(xiě)分錄
如果11月已經(jīng)入賬了,專票沒(méi)有入進(jìn)項(xiàng)稅,下期怎么沖銷(xiāo)錯(cuò)賬
個(gè)人收到50萬(wàn)的中介服務(wù)費(fèi)怎么稅務(wù)籌劃
老師好,公司買(mǎi)入二手車(chē)40萬(wàn),幾個(gè)月后賣(mài)出15萬(wàn),怎么做賬可以盡量避免風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師好,我們公司3月份買(mǎi)回一輛車(chē),借:固定資產(chǎn)40萬(wàn),貸:銀行存款 ,之前沒(méi)有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬(wàn),貸:累計(jì)折舊40萬(wàn),然后賣(mài)出車(chē)輛,借:應(yīng)收賬款15萬(wàn),貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
租房子提固定資產(chǎn)折舊嗎
老師好,我們公司3月份買(mǎi)回一輛車(chē),借:固定資產(chǎn)40萬(wàn),貸:銀行存款 ,之前沒(méi)有計(jì)提折舊,這月補(bǔ)計(jì)提,借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)40萬(wàn),貸:固定資產(chǎn)40萬(wàn),然后賣(mài)出車(chē)輛,借:應(yīng)收賬款15萬(wàn),貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),這樣做合理嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,例如我想將電腦、打印機(jī)、生產(chǎn)設(shè)備等做一次性扣除,需要合計(jì)填寫(xiě)到一次性扣除的表格中嗎
農(nóng)業(yè)制種企業(yè),與農(nóng)民簽訂定協(xié)議后提供化肥以及技術(shù)支持等。其中只有種子是提供給農(nóng)民后按照高于成本價(jià)格,也就是在收回生產(chǎn)的種子時(shí)按照銷(xiāo)售價(jià)格而非成本價(jià)格結(jié)算,支付剩余服務(wù)費(fèi)用的。請(qǐng)問(wèn)就提供的種子來(lái)說(shuō)是否銷(xiāo)售行為,是否需要繳納增值稅?
你好,請(qǐng)問(wèn),開(kāi)票信息寫(xiě)著零余額賬戶,可是公司名稱我開(kāi)票的時(shí)候,沒(méi)有出來(lái),寫(xiě)入公司名稱信用代碼也沒(méi)有自動(dòng)出來(lái),是不是公司名稱就是錯(cuò)誤的吧?
老師,請(qǐng)問(wèn)第4小題對(duì)應(yīng)的資料三,這個(gè)壞賬準(zhǔn)備實(shí)際是15萬(wàn)怎么看出來(lái)的?
工資4000公積金個(gè)人繳納公司繳納多少
我們是付的其他企業(yè)的租金
11月的錯(cuò)賬是這樣的,借管理費(fèi)用30000,貸銀行存款30000,這30000里面包含了進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸 管理費(fèi)用