您好,借:應收賬款負數(shù),應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)負數(shù)貸:主營業(yè)務收入負數(shù)
上個月發(fā)票開錯了,在上個月確認收入了,這個月開紅字發(fā)票直接沖減本期收入,不用調(diào)整上個月的賬嗎
上月開錯了發(fā)票,本月沖紅怎么操作
上月開的紅字發(fā)票開錯了,如何沖紅
當月發(fā)票開錯,當月就開了紅字沖銷,這個開錯的發(fā)票和紅字發(fā)票還需要做賬么
上月發(fā)票開錯了,本月開紅字發(fā)票紅沖怎么入賬吖
企業(yè)征信網(wǎng)上哪里可以打印
人力資源公司怎么做賬?
老師,建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳,是否要補交去年的企業(yè)所得稅 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億,當時今年不確定有沒有1個多億的收入,是不是就會導致今年公司負收入啊,稅務會不會認可啊,紅沖的話能不能申請退稅啊
員工在公司所在地城市產(chǎn)生的滴滴打車費普票也可以抵扣進項稅額嗎?
老師你好:我們單位小規(guī)模,之前的會計離職了,兼職會計,1~4月的賬都沒做,能不能現(xiàn)在一起做4月,費用和工資都補計提么?收入直接做到四月?
合作社開土地租賃費2萬給別的公司,需要交哪些稅,會不會影響自己合作社的自產(chǎn)自銷
老師我問一下,匯算清繳補繳的所得稅z在匯繳的財務報表上體現(xiàn)嗎?利潤表和未分配利潤數(shù)要不要改
按合同確認收入再按服務期確認增值稅的分錄怎么寫
首次退稅,實地核查都核查什么?
老師,工商年報上的納稅總額,是稅務局查到稅收證明這個金額嗎?,總705元,還要減掉其中的教育費附加后填寫嗎?