你好同學(xué),有這個協(xié)議了,然后最好還要有個收據(jù),這樣會完整一些。
老師,我們老板有一家公司甲,收到一張乙單位開的商業(yè)承兌匯票,由于甲公司的開戶行沒有開通這個匯票的功能,我們公司丙也是這個老板的,想通過丙公司來承兌后再把錢轉(zhuǎn)給甲公司,由于要與乙公司簽訂一個手續(xù),簽委托收款協(xié)議可以嗎?
老師,您好!甲公司銀行代收了我公司10萬元錢,我公司做了張委托收款協(xié)議書一式二份,一份給甲公司,然后我公司是憑這張協(xié)議掛其他應(yīng)收款嗎?還是得再讓甲公司開張10萬元的收據(jù)給我公司呢?謝謝!
老師,您好!我公司支付了3萬給乙公司代付一些管理費(fèi)用,寫了一張3萬的付款申請單,,乙公司實(shí)際付了2.5萬元,退了5000元給我公司,還有給了一張2.5萬的發(fā)票,我公司開了張5000元的收據(jù)給乙公司,我公司是憑這張收據(jù)和發(fā)票沖銷掉管理費(fèi)用5000元,對不對?謝謝!
老師,您好!丙公司的股東甲委托我公司支付投資款給丙公司,甲股東要做一張委托協(xié)議,委托我公司支付投資款,這張委托書是三方協(xié)議書三方都得簽章,還是我公司和甲股東簽就行了呢?謝謝!
老師好,甲公司以60萬收購乙公司,但是因?yàn)橘Y金緊張并未付款,與對方協(xié)商延期一年付款,并給乙公司出欠據(jù)一張及延期付款協(xié)議,那么甲公司可以憑著給乙公司出的欠據(jù)及延期合同借記長期股權(quán)投資科目,貸記其他應(yīng)付款科目嗎謝謝
老師好,一個人可以同時(shí)在幾個公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來分錄要怎么做? 借:利潤分配-未分配利潤1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤分配-未分配利潤
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會計(jì)的會計(jì)分錄,有全的最好
老師 個稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會計(jì)微信掃碼付的 沒從銀行對公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢