你好 借:所得稅費用178383*25% 貸:應(yīng)交稅費---企業(yè)所得稅?178383*25% 摘要寫計提企業(yè)所得稅就可以了
1月31日,按照本月利潤總額的25%計算本月企業(yè)所得稅為100000元。 [注:“應(yīng)交稅費”寫明細(xì)科目]
按本月利潤總額的25%計算本月企業(yè)所得稅100000,編寫會計分錄
計算出本月的利潤總額為178383元按25%的比例計提本月的所得稅費用摘要怎么寫?
計算出本月實現(xiàn)的利潤總額,按利潤總額的25%計提所得稅費用并結(jié)轉(zhuǎn)。老師完整的會計分?jǐn)?shù)怎么老師,完整的會計分錄怎么寫?把錢算上。
根據(jù)本月利潤總額按25%的稅率計提,本月應(yīng)交所得稅36565元
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方