30萬乘以3%=9000 這個是教育附加
8.甲公司為國有企業(yè),位于某市城東區(qū),2015年11月應繳納增值稅90000元,實際繳納增值稅80000元;應繳納消費稅70000元,實際繳納消費稅60000元。計算該公司當月應納城市維護建設稅稅額、教育費附加及地方教育費附加。
2021年12月甲企業(yè)當月應繳增值稅30萬元,實際繳納20萬元,應繳消費稅28萬元,實際繳納12萬元,已知教育費附加征收比率為3%,則該企業(yè)當月應繳納的教育費附加是多少元?
某公司2021年9月,某公司當月實際繳納的增值稅45萬元、消費稅15萬元,城建稅稅率為7%,教育費附加征收比率為3%。該公司應編制與城建稅、教育費附加有關的會計分錄
某公司2021年9月,某公司當月實際繳納的增值稅45萬元、消費稅15萬元,城建稅稅率為7%,教育費附加征收比率為3%。該公司應編制與城建稅、教育費附加有關的會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人,9月向稅務機關實際繳納增值稅,消費稅共計300000元。已知教育費附加征收比率為3%。計算甲公司當月應繳納教育費附加。
A公司與B公司是關聯(lián)公司,c是供應商,C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應商給我們的客戶有些促銷返利費用,每個月降這部分費用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物時,在有活動的商品上做了折讓,開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價格,負數(shù)是折讓金額,最后我們應付貨款是折扣后的金額,返利費用我只需要做臺賬,不需要做單獨的賬務處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個單子貨物我都有發(fā)票,但是司機的運費和搬樓費我沒有發(fā)票,應該怎么做賬呢?
稅務系統(tǒng)里的一個發(fā)票提額申請,專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢
老師,我們向出納要收匯回單,我理解的收匯一個回單,結匯一個。出納說出口外匯收入是在中間戶,沒有單據(jù)不讓收。給的幾張回單都是同一天的。那收匯明細表日期就是這個這個嗎?還有收匯匯率就是收結匯一天的?是不是這樣?收到中間戶沒有回單嗎?不算是收匯明細表的收匯日期?
老師,公交公司一般納稅人將駕駛員與車輛同時租給甲公司2天,開租賃費發(fā)票,是9%的稅率嗎,商品編碼簡稱選什么
老板轉入的投資款,印花稅從哪里交,怎么交啊
籌備期,還沒開業(yè)的情況下,員工的食堂費用,是開辦費還是職工福利啊
公司購買4000手表分錄,借管理費用一辦公室貸其他應收款,這個分錄對?附什么憑證!具體怎么操作才正確