電子稅務(wù)局——涉稅辦理——涉稅辦理事項(xiàng)——證明——電子外管證
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
是一般納稅人一般計(jì)稅的項(xiàng)目嗎?
這個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表就是外管證是嗎?是登錄公司的所在地的電子稅務(wù)局填寫(xiě)?怎么填的呢
是的,上面的程序發(fā)給你啦,如果具體的不會(huì)填寫(xiě)你截圖都有哪些業(yè)務(wù),你不會(huì)
需要填些什么內(nèi)容呀?填了這份表要就要預(yù)繳增值稅是嗎
要求填寫(xiě)合同金額、項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地址
填完打印出來(lái)然后拿這張報(bào)告表去異地稅局預(yù)繳增值稅是嗎
電子稅務(wù)局里面申報(bào)就可以的增值稅及附加稅預(yù)繳申報(bào)
填了這張外經(jīng)證后,然后再在預(yù)繳增值稅那個(gè)板塊填寫(xiě)預(yù)繳增值稅是嗎
對(duì)的,是的,是這么做。
每個(gè)異地項(xiàng)目都是先在電子稅務(wù)局申請(qǐng)這個(gè)外經(jīng)證跨區(qū)域報(bào)告表,然后再預(yù)繳增值稅是嗎?預(yù)繳多少的呢
對(duì)的,是的,是這么做的
一般計(jì)稅的增值稅2%,附加稅12% 企業(yè)所得稅0.2%,其他的具體的看一下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局要求。
企業(yè)所得稅也要預(yù)繳?老師,增值稅2%.附加稅12%.企業(yè)所得稅0.2%,這些是按什么算的呢?
增值稅按照你的銷(xiāo)售額減去分包款, 附加稅,根據(jù)繳納的增值稅, 企業(yè)所得稅按照不含稅的銷(xiāo)售額 所得稅你問(wèn)下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局,不跨省的,有些地方會(huì)有要求的。
跨省企業(yè)所得稅需要繳納。
不跨省就不用預(yù)繳企業(yè)所得稅是嗎?沒(méi)有分包款,那增值稅就是按合同總價(jià)不含稅金額的2%預(yù)繳是吧?
不 一 定 問(wèn)下項(xiàng)目所在地稅務(wù)局,有些也需要預(yù)繳的,
不含稅的銷(xiāo)售額乘以2%, 如果你是按照含稅的話,就是含稅的除以1.09乘以2%。
預(yù)繳的增值稅一般都不退的是吧?老師,建筑企業(yè)其實(shí)除了這個(gè)異地項(xiàng)目需要填外管證和預(yù)繳稅以外,其他的和一般企業(yè)也沒(méi)有什么大的區(qū)別是嗎?怎么聽(tīng)同學(xué)說(shuō)建筑行業(yè)賬難呢
你好是的 科目不一樣的 其他的一樣
老師,一個(gè)項(xiàng)目取回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票只能該項(xiàng)目抵扣是嗎?還是公司回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票不管是哪個(gè)項(xiàng)目都可以抵扣的呢
只要是允許抵扣的,增值稅都可以抵扣。增值稅是這么做的, 所得稅只能針對(duì)某個(gè)項(xiàng)目的材料結(jié)轉(zhuǎn)成本。