自己進項轉(zhuǎn)出就可以的,在附表二其他里面。
老師,進口商品海關(guān)開具了增值稅專用繳款書那這個稅額在做題的時候若是說要求當月的可抵扣進項稅額,我需要加上這個海關(guān)的稅額嗎
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月進口一批原材料并已驗收入庫,海關(guān)完稅憑證上注明的價款為100000元,其關(guān)稅稅率為10%。甲公司原材料成本的核算采用實際成本法。從海關(guān)取得的海關(guān)進口增值稅專用繳款書注明增值稅額14300元該海關(guān)進口增值稅專用繳款書本年3月并未申請稽核比對,直到本年6月才申請稽核比對且稽核比對結(jié)果為相符。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
老師,我們進口一批原材料,海關(guān)增值稅繳款書上的進項稅已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在因為質(zhì)量問題要部分退貨,那對應(yīng)的海關(guān)增值稅繳款書上的進項稅額要怎么處理?繳款書要申請紅字嗎
收到海關(guān)進囗關(guān)稅繳款書積海關(guān)進口增口増值稅繳款書,以上稅款銀行巳付,但進口原材料的發(fā)票尚未收到,這種情況怎么做帳務(wù)處理?這和情況原材料發(fā)票未收到,但進口增值稅已繳納,這個情況可以抵扣增值稅進項稅額嗎?
海關(guān)進口增值稅繳款書的完稅價格為1881750.85,稅率13%,稅款金額為244627.61;海關(guān)進口關(guān)稅繳款書的完稅價格為1710683元,稅款金額為,171068.26;支付該批進口原材料貨款為1667062;這個怎么做賬務(wù)處理?借原材料的金額應(yīng)寫哪個數(shù)?為什么繳款書的的數(shù)據(jù)與實際付款金額不符?這個要怎么做賬務(wù)處理?
銀行當月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
海關(guān)增值稅繳款書不用做紅字是吧!(^O^)y
是的是的,這個沒法做紅字的。