同學你好 這個可以的 但是就是你們說的你們很被動
老師,我們給供貨方付款的時候,供貨方開的發(fā)票開多了,我們錢也付多了。后面核對銷售合同的時候才發(fā)現(xiàn),但是發(fā)票已經(jīng)入了賬,如果要重新退票的話,很麻煩。這樣的話,我們多付的部分,對方說他們給我們退回來,然后我們又給他開一個相對應金額的銷售發(fā)票。這樣子,我們公司存不存在多上稅的情況?
老師,客戶說我們開的發(fā)票有個產(chǎn)品金額調(diào)整了,但原發(fā)票他們不退還我們,讓下次再給他們開票時開負數(shù)金額,請問可以這樣開嗎?還是只有紅沖才能開負數(shù)?
老師,我們開了一張電費發(fā)票,然后我們是小規(guī)模就讓作廢重開,結(jié)果對方說不能重開,現(xiàn)在票已經(jīng)被對方作廢了,但是跟我說要下個月才開給我。這樣是不是可以投訴對方哦
老師,我們的供應商要求我們現(xiàn)結(jié)賬,但是發(fā)票又要根據(jù)金額大小幾個月才開一次發(fā)票給我們,這樣我們就很被動了,這樣也可以嗎?他們是限額領(lǐng)票數(shù)量才這樣操作的吧?
老師,一個企業(yè)給我們開票金額多開了二三萬,他們那邊意思是多開的紅沖,這樣處理可以嗎?負數(shù)發(fā)票也需要給我們對吧?我把正數(shù)發(fā)票和負數(shù)發(fā)票放一起,直接做正確的金額就行了吧?
老師,如何區(qū)分金融負債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風險收益率需要×β嗎老師
就是我們報稅上面要么這個月會沒有發(fā)票,多報稅 ,下個月發(fā)票多了留底這樣咯?每個月平均就比較好是吧?
同學你好 只要年度平均就夠了