借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除, 貸,營業(yè)外收入 需要抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸,應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
物業(yè)服務(wù)業(yè)加計抵減10%進(jìn)項稅額,會計處理怎么做分錄呢?
服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項稅額可以加計抵減15% 比如這月進(jìn)項10萬,加計抵減稅1.5萬,怎么做分錄?
老師,請問服務(wù)行業(yè)加計抵減的進(jìn)項稅,怎么做分錄?
服務(wù)型企業(yè),加計抵減,的進(jìn)項稅,分錄怎么做
老師好,個體工商戶需要開對公銀行賬戶嗎?都需要報什么稅?
老師,21年1月-21年12月,小微企業(yè),繳納實收資本印花稅,稅率是多少?
就是我我公司供應(yīng)商應(yīng)質(zhì)量原因,扣了他貨款中的5000元,來補貼我公司人工費,這種我怎么做賬啊,只給了我這個
老師,我們清理了二次供水水箱的費用,兩個地方的費用合在一起了,沒法區(qū)分各自多少費用,現(xiàn)在做賬的時候是分開平均分開核算還是直接寫在一起?
土地的使用年限是多少年
老師就是我現(xiàn)在遇到一個單位兒,它是新成立的,然后沒有會計。但是我這邊兒呢,除了會開票,然后就是小規(guī)模報稅也沒報過。之前就是看著別人操作過一遍。如果再學(xué)的話,可能小規(guī)模報稅也算是會吧,然后沒做過結(jié)轉(zhuǎn)呀,什么,利潤分配啥的這些都不懂,我能不能去那個新公司呢?要是不去的話,在這邊兒什么時候啥也不會,但是去了呢,心里又沒底,感覺自己會的不多。我想聽聽您的建議。
高新復(fù)審找的第三方機構(gòu),付了費用,取得專票我們能正常抵扣進(jìn)項嗎
1個外貿(mào)訂單有2噸貨物,合同號001,1噸走空運,1噸走鐵路, 提供的單證合同號都寫001可以嗎?
住宿費的發(fā)票可以個人報銷嗎?如果個人報銷的話需要簽訂租房合同嗎?
老師,股東帶小孩一起出差,小孩的機票,我這邊可以走員工福利嗎?可以的話,是計入股東個人收入嗎?
那就需要加一個貸方的這個科目,還有這個做進(jìn)營業(yè)外收入應(yīng)該不用再交增值稅了吧
對的,是的,不需要繳納。
那這個申報是要填寫那個減免稅申報表嗎?
不需要填寫減免表的,在附表四一般項目加計扣除里面填寫。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快