借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除, 貸,營業(yè)外收入 需要抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸,應(yīng)交稅費增值稅加計扣除

物業(yè)服務(wù)業(yè)加計抵減10%進(jìn)項稅額,會計處理怎么做分錄呢?
服務(wù)業(yè)增值稅進(jìn)項稅額可以加計抵減15% 比如這月進(jìn)項10萬,加計抵減稅1.5萬,怎么做分錄?
老師,請問服務(wù)行業(yè)加計抵減的進(jìn)項稅,怎么做分錄?
服務(wù)型企業(yè),加計抵減,的進(jìn)項稅,分錄怎么做
如果后續(xù)采用9810模式進(jìn)行免稅報關(guān)出口,不退稅,區(qū)別于0110報關(guān)退稅模式 發(fā)票這里是否還需要港雜費?
小微企業(yè)需要滿足什么條件?
我代賬100戶以內(nèi),云星辰多少錢一年?
老師,我想問下,就是采購從公司借款幫公司采購樣品,然后后面怎么勛章沖減呢
老師,問下,員工個人部分的社保和個稅,可以直接進(jìn)利潤分配嗎
老師,請問檢測費屬于加工承攬合同叫印花稅嗎,謝謝
老師,24年多計提了工資,現(xiàn)在要怎么處理?沖管理費用,還是?
我們是一家物業(yè)公司,2024年撤出了一個小區(qū)的物業(yè),但現(xiàn)在之前小區(qū)的商鋪業(yè)主找來要我們給他開具2023年全年的水電發(fā)票,這個商鋪我們公司之前也確實收了他們的水電,那現(xiàn)在我們還能開票給他嗎?
根據(jù)《關(guān)于調(diào)整殘疾人就業(yè)保障金申報繳費期限公告》【2023年第5號】的要求,具體內(nèi)容是
三流合一或四流合一,是所以企業(yè)或所有交易都必須做到嗎
那就需要加一個貸方的這個科目,還有這個做進(jìn)營業(yè)外收入應(yīng)該不用再交增值稅了吧
對的,是的,不需要繳納。
那這個申報是要填寫那個減免稅申報表嗎?
不需要填寫減免表的,在附表四一般項目加計扣除里面填寫。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快