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甲公司為增值稅一般納稅人,11月30日“應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅”科目貨方的銷項稅額為20萬元,借方進(jìn)項稅額為6萬元,期初無留抵稅額。做出期未有關(guān)增值稅及12月初繳納增值稅的會計處理。

2022-12-02 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-02 10:42

你好 期未 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 12月初 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

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2022-12-02
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-03-13
同學(xué)你好 390萬只是進(jìn)項稅額嗎
2022-12-27
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2022-05-13
同學(xué)你好 應(yīng)交稅費的嗎
2022-12-27
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