你好,學(xué)員,稍等一下的
1.甲企業(yè)為居民企業(yè),本年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入5000萬(wàn)元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本3000萬(wàn)元。(3)發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用800萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)600萬(wàn)元)、管理費(fèi)用500萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬(wàn)元)、財(cái)務(wù)費(fèi)用80萬(wàn)元。(4)發(fā)生銷(xiāo)售稅金180萬(wàn)元(含增值稅130萬(wàn)元)(5)取得營(yíng)業(yè)外收入100萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)外支出60萬(wàn)元(含公益性捐款50萬(wàn)元,支付誰(shuí)收滯納金8萬(wàn)元)(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額300萬(wàn)元,撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元,發(fā)生職工福利費(fèi)40萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。要求:計(jì)算甲企業(yè)本年的應(yīng)納企業(yè)所得稅。
某企業(yè)為居民企業(yè),2021年發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元。(2)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售成本1600萬(wàn)元。(3)發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元(其中廣告費(fèi)500萬(wàn)元);管理費(fèi)用320萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)用20萬(wàn)元);財(cái)務(wù)費(fèi)用70萬(wàn)元。(4)銷(xiāo)售稅金120萬(wàn)元(含增值稅90萬(wàn)元)。(5)營(yíng)業(yè)外收入90萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)外支出60萬(wàn)元(含公益性捐贈(zèng)50萬(wàn)元,支付稅收滯納金5萬(wàn)元)。(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)30萬(wàn)元,發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)2021年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
甲公司為居民企業(yè),主要從事空調(diào)生產(chǎn)和銷(xiāo)售,2021年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4700萬(wàn)元,出租閑置辦公樓租金收入300萬(wàn)元,到期企業(yè)債券利息收入35萬(wàn)元,接收乙企業(yè)捐贈(zèng)原材料10萬(wàn)元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。(2)繳納增值稅285萬(wàn)元,資源稅15萬(wàn)元,城市建維護(hù)稅21萬(wàn)元,教育附加費(fèi)9萬(wàn)元。 (3)發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)780萬(wàn)元。 (4)發(fā)生合理工資薪金200萬(wàn)元,職工福利費(fèi)28萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,撥繳工會(huì)會(huì)費(fèi)6萬(wàn)元。 問(wèn):該居民企業(yè)2021年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額是多少?請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出計(jì)算過(guò)程。
甲公司為居民企業(yè),主要從事空調(diào)生產(chǎn)和銷(xiāo)售,2021年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: ⑴產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4700萬(wàn)元,出租閑置辦公樓租金收入300萬(wàn)元,到期企業(yè)債券利息收入35萬(wàn)元,接收乙企業(yè)捐贈(zèng)原材料10萬(wàn)元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。 ⑵繳納增值稅285萬(wàn)元,資源稅15萬(wàn)元,城市建設(shè)維護(hù)稅21萬(wàn)元,教育附加費(fèi)9萬(wàn)元。 ⑶發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)780萬(wàn)元。 ⑷發(fā)生合理工資薪金200萬(wàn)元,職工福利費(fèi)28萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,撥繳工會(huì)會(huì)費(fèi)6萬(wàn)元。 問(wèn):該居民企業(yè)2021年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額是多少?請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出計(jì)算過(guò)程。
甲公司為居民企業(yè),主要從事空調(diào)生產(chǎn)和銷(xiāo)售,2021年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下:⑴產(chǎn)品銷(xiāo)售收入4700萬(wàn)元,出租閑置辦公樓租金收入300萬(wàn)元,到期企業(yè)債券利息收入35萬(wàn)元,接收乙企業(yè)捐贈(zèng)原材料10萬(wàn)元,已計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。⑵繳納增值稅285萬(wàn)元,資源稅15萬(wàn)元,城市建設(shè)維護(hù)稅21萬(wàn)元,教育附加費(fèi)9萬(wàn)元。⑶發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬(wàn)元,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)合計(jì)780萬(wàn)元。⑷發(fā)生合理工資薪金200萬(wàn)元,職工福利費(fèi)28萬(wàn)元,職工教育經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,撥繳工會(huì)會(huì)費(fèi)6萬(wàn)元。問(wèn):該居民企業(yè)2021年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額是多少?請(qǐng)?jiān)敿?xì)列出計(jì)算過(guò)程。
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,營(yíng)業(yè)外支出的二級(jí)科目列什么明細(xì)?這部分營(yíng)業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶(hù)可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?