購入銷售都需要繳納的買賣合同印花稅萬分之三,小規(guī)?;蛘咝⌒臀⒗髽I(yè)可以減半的,你看下你稅種認(rèn)定里面是按什么申報(bào)的,如果是按季度的話,就是在季度末的次月開始申報(bào)的15號(hào)之前。
老師,印花稅進(jìn)項(xiàng)也要交是嗎?我們公司的印花一直按購銷合同的銷項(xiàng)收入交的,沒交過進(jìn)項(xiàng),這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
請(qǐng)問老師,建材貿(mào)易公司印花稅怎么交,何時(shí)交呢,不交會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,我公司是建筑施工企業(yè),為什么我看之前的會(huì)計(jì)交印花稅,只交了個(gè)建筑工程合同,購進(jìn)材料不用交印花稅嗎
老師,我公司是建筑施工企業(yè),為什么我看之前的會(huì)計(jì)交印花稅,只交了個(gè)建筑工程合同印花稅,購進(jìn)材料不用交印花稅嗎
老師,我公司是建筑公司,公司從2023.1-2023.6沒有交過印花稅,我現(xiàn)在才想起來沒交印花稅, 印花稅是次交個(gè),現(xiàn)在能補(bǔ)嗎?怎么補(bǔ)呢?會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
老師好。我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的企業(yè),一般納稅人,屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,我公司購買的外包裝材料,沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,但是我公司由于特殊原因在這個(gè)月銷售了一些包裝袋,這個(gè)就不是免稅了,我怎么處理這項(xiàng)業(yè)務(wù),麻煩老師仔細(xì)看問題,謝謝
老師,就是我們有個(gè)關(guān)門的店,是兩個(gè)股東做的,各占百分之50。然后因?yàn)殛P(guān)店景區(qū)讓支付違約金60000,這60000元賬戶里沒錢,是其中一個(gè)股東B支付的。這個(gè)股東B也沒有錢,是她用他另一個(gè)公司的公戶拿的錢放到私戶上,再從私戶轉(zhuǎn)到這個(gè)公戶上再支付的違約金。那這個(gè)違約金,我在這個(gè)店里怎么記賬呢。借營(yíng)業(yè)外支出60000,貸其他應(yīng)付款 股東B60000嗎
老師您好,稅務(wù)局打電話說稅金及附加年報(bào)和企業(yè)所得稅匯算對(duì)不上,需要更改報(bào)表,企所年報(bào)申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)繳納稅款啦,我現(xiàn)在調(diào)整的話,還是顯示要繳納稅金,麻煩幫看一下,對(duì)嗎,下圖1是已繳納企所,圖2是需要修改的
老師好,企業(yè)所得稅收入>增值稅收入,多少會(huì)引起稅務(wù)稽查
公司與公司財(cái)務(wù)交接,交接明細(xì)表
老師,殘保金申報(bào)表中上年職工工資總額填寫實(shí)發(fā)金額還是填寫應(yīng)發(fā)金額呢?還有在職職工人數(shù)填寫上年平均人數(shù)嗎?
老師發(fā)現(xiàn)24年匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的工資薪金支出金額沒有填寫怎么辦呢
這個(gè)分錄有點(diǎn)不理解,收到銀行借款,銀行存款為啥在借方,短期借款為啥在貸方
老師 陜西省稅務(wù)局簽訂三方協(xié)議后 在社??劾U端扣款就可以扣了?
老師,采購產(chǎn)品賣給客戶,后又退貨把產(chǎn)品送給采購方,采購方扣我公司1500元的費(fèi)用,我們?cè)趺醋龇咒洶??需要去他單?jù),證明1500的扣款嗎?
如果沒有這個(gè)稅種認(rèn)定的是按次當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。
那金額怎么確定呢?老師
你們有合同嗎?你看你的合同金額,如果有含稅還有不含稅的,按照不含稅的來,如果只有一個(gè)函數(shù)的,按照含稅的,如果有含稅的,還有稅額的,按照不含稅的。
那我暫時(shí)不交可以嗎
那這種就有風(fēng)險(xiǎn)的。