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老師問一下如果我進(jìn)項的抵扣發(fā)票不夠了,那我出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話,我損失怎么算的?

2022-12-01 14:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-01 14:37

你好 直接沖減你們的收入,增值稅進(jìn)入應(yīng)交稅金-值稅-項稅額轉(zhuǎn)出紅字。

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快賬用戶4533 追問 2022-12-01 14:38

那就是我可以少交增值稅嘛?

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齊紅老師 解答 2022-12-01 14:39

是的,相當(dāng)于應(yīng)交稅費的借方,是少交的

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快賬用戶4533 追問 2022-12-01 14:44

老師按這個的話我出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷分錄怎么做的?

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齊紅老師 解答 2022-12-01 14:44

1、沖減出口收入,借:主營業(yè)務(wù)收入-口收入,貸:主營業(yè)務(wù)收入-銷收入,應(yīng)交稅金-值稅-項稅額。2、沖減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸:應(yīng)交稅金-值稅-項稅額轉(zhuǎn)出紅字。

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快賬用戶4533 追問 2022-12-01 14:52

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-01 14:53

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 直接沖減你們的收入,增值稅進(jìn)入應(yīng)交稅金-值稅-項稅額轉(zhuǎn)出紅字。
2022-12-01
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-15
你好,可以不抵扣的
2022-06-25
多余的 是可以不抵扣。
2022-06-25
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-06
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