你好 直接沖減你們的收入,增值稅進(jìn)入應(yīng)交稅金-值稅-項稅額轉(zhuǎn)出紅字。
老師,如果我進(jìn)項票夠抵扣銷項票了那么多余的我是不是可以不抵扣
老師問一下如果我進(jìn)項的抵扣發(fā)票不夠了,那我出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的話,我損失怎么算的?
老師好,請教個問題,我們公司都是出口貨物外銷,現(xiàn)在稅局要我們改成內(nèi)銷,如果改成內(nèi)銷的話,我們公司是不是虧了稅錢,但是稅局說是一樣的,我沒有弄明白,首先。出口是免增值稅,抵銷項稅,退多余進(jìn)項稅是吧,那我們改成內(nèi)銷的話,要多交增值稅,如果有進(jìn)項稅的話,再抵銷項稅,那不是我們少了錢嗎?
老師,開了銷項發(fā)票,也抵扣了 次月發(fā)現(xiàn)銷項發(fā)票金額開多了 需要沖紅 我想問一下我進(jìn)項發(fā)票怎么辦?如果我不進(jìn)項轉(zhuǎn)出會發(fā)生怎么樣?
老師,我想問下內(nèi)銷發(fā)票的問題,當(dāng)月開出去一張進(jìn)項票,對應(yīng)的進(jìn)項票上面除了那個品名還有其他的品名,那為了可以抵扣的話,我當(dāng)月要先認(rèn)證掉這張進(jìn)項票嗎,如果認(rèn)證掉的話,不是會產(chǎn)生留抵嗎,這個要怎么處理
老師好,我是裝飾公司的會計,想請教一下異地預(yù)繳的個人所得稅會計分錄怎么做(公司擔(dān)個稅)
您好,老師 個體戶有哪些優(yōu)惠政策?
你好 老師 這道題的答案為什么不是D 減去的是(3000-800)*0.0025*5-1200*0.0025*1
我給對方供原料,對方加工后給我,在不違反稅法會計法的原則下我們雙方需要進(jìn)行哪方面的會計和發(fā)票處理,需要對方注冊個什么類型的公司?對方原來是XX食品有限公司!
老師有工資條的模版嗎
有點分不清承諾生效時間。什么時候用郵搓時間,什么時候用送達(dá)時間?
老師,給我講講這道判斷題,通貨膨脹會引起有價證券價格上升,增加企業(yè)籌資難度。我想不通為啥價格會上升,謝謝老師
老師收到微信認(rèn)證費 事業(yè)單位會計應(yīng)該入什么科目?
老師你好,事業(yè)單位支付微信認(rèn)證費0.19元,沒有發(fā)票 ,應(yīng)該去什么科目,發(fā)票回來充什么科目?
這塊學(xué)的不是很理解,詳細(xì)講一下
那就是我可以少交增值稅嘛?
是的,相當(dāng)于應(yīng)交稅費的借方,是少交的
老師按這個的話我出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷分錄怎么做的?
1、沖減出口收入,借:主營業(yè)務(wù)收入-口收入,貸:主營業(yè)務(wù)收入-銷收入,應(yīng)交稅金-值稅-項稅額。2、沖減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸:應(yīng)交稅金-值稅-項稅額轉(zhuǎn)出紅字。
謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d