你好,同學(xué)。 你這里簡易計稅進項不可以抵扣 123600÷1.03×3%+1030÷1.03×3%
乙公司(一般納稅人)為廣告公司,專門從事廣告設(shè)計和宣傳,3月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)購入廣告用的設(shè)備,不含稅購買價格30000元;(2)為廣告設(shè)計向咨詢公司支付不含咨詢費20000元;(3)購入辦公用的設(shè)備,不含稅購買價格6000元;(4)為A公司產(chǎn)品進行宣傳,收入含稅廣告宣傳費106000元;(5)免費為B公司的產(chǎn)品進行廣告宣傳20天,乙公司為類似的產(chǎn)品進行廣告宣傳,收取的廣告費為3000元/天(不含稅)已知:設(shè)備、辦公用品增值稅稅率13%,現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率6%,計算:乙公司3月份應(yīng)交增值稅
乙公司(一般納稅人)為廣告公司,專門從事廣告設(shè)計和宣傳,3月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)購入廣告用的設(shè)備,不含稅購買價格30000元;(2)為廣告設(shè)計向咨詢公司支付不含咨詢費20000元;(3)購入辦公用的設(shè)備,不含稅購買價格6000元;(4)為A公司產(chǎn)品進行宣傳,收入含稅廣告宣傳費106000元;(5)免費為B公司的產(chǎn)品進行廣告宣傳20天,乙公司為類似的產(chǎn)品進行廣告宣傳,收取的廣告費為3000元/天(不含稅)已知:設(shè)備、辦公用品增值稅稅率13%,現(xiàn)代服務(wù)增值稅稅率6%,計算:乙公司3月份應(yīng)交增值稅
乙公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售商品混凝土,選用簡易計稅法計算增值稅,4月份業(yè)務(wù)如下:(1)購進生產(chǎn)設(shè)備一臺,不含稅購買價格30000元;(2)3月份購進的一批生產(chǎn)原料由于保管不善已經(jīng)毀損,不含稅購買價格20000元;(3)向A工程公司銷售混凝土,含稅售價為123600元,另外收取包裝費(含稅)1030元;(4)向B裝修公司銷售混凝土,不含稅售價90000元;要求:計算乙公司4月份應(yīng)交增值稅
乙公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售商品混凝土,選用簡易計稅法計算增值稅,4月份業(yè)務(wù)如下:(1)購進生產(chǎn)設(shè)備一臺,不含稅購買價格30000元;(2)3月份購進的一批生產(chǎn)原料由于保管不善已經(jīng)毀損,不含稅購買價格20000元;(3)向A工程公司銷售混凝土,含稅售價為123600元,另外收取包裝費(含稅)1030元;(4)向B裝修公司銷售混凝土,不含稅售價90000元;要求:計算乙公司4月份應(yīng)交增值稅
A公司為增值稅一般納稅人,專門生產(chǎn)并銷售電子產(chǎn)品和電子設(shè)備,4月主要業(yè)務(wù)如下(1)購進生產(chǎn)用的原料,不含稅購買價格50000元;(2)向B修理廠支付生產(chǎn)設(shè)備維修費(不含稅)8000元(3)2月購進的原料由于保管不善毀損,不含稅購買價格20000元;(4)向C加工廠支付不含稅加工費60000元;(5)將1月購入的一臺車間設(shè)備安裝于行政辦公樓,該設(shè)備的價值30000元;(6)向甲公司銷售產(chǎn)品1000件,含稅售價1130元/臺,由于甲公司違約,向甲公司收取違約金(含稅)22600元;(7)向乙公司銷售一臺大型電子設(shè)備,不含稅售價為80000元,同時提供檢測,收取檢測費(含稅)2260元(8)向合作方D公司無償贈送一臺電子設(shè)備,該設(shè)備為新研發(fā)的產(chǎn)品,無同類產(chǎn)品,已知產(chǎn)品生產(chǎn)的直接材料30000元、直接人工20000元、制造費10000元,產(chǎn)品利潤率為10%;(9)支付本月的業(yè)務(wù)咨詢費20000元、業(yè)務(wù)招待費(均為娛樂費)10000元、貸款咨詢費2500元、(10)為E公司提供新技術(shù)服務(wù)指南,收取不含稅技術(shù)服務(wù)費22000元。要求(1)計算A公司4月份銷項稅額(2)準予抵扣的進項稅和應(yīng)交增
請問個體戶開通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個社會組織,但是好像沒有進行報稅,那會影響他名下公司的運營嗎?會被一起進入黑名單嗎?
請問老師,除了把該開的票開了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤做多,不能年年虧損
問一下公司需要報銷的發(fā)票、銀行回單是會計人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機構(gòu)付款,報關(guān)單怎么做?
老師勞務(wù)派遣公司開差額5 %普票專票我們都的交增值稅是吧老師
員工入職幾天離職了,沒給買社保,對公發(fā)放工資,會不會被查說沒給員工買社保,因為現(xiàn)在買入社保就產(chǎn)生費用,之前是截止20號,20號前下社保,就不會產(chǎn)生
您好老師勞務(wù)派遣差額開專票還是普票老師
老師好我們有個個體,稅務(wù)局打電話說個稅沒報,個體需要報個稅嗎?在哪里報?
企業(yè)工會會費怎么收。國家的三薪,補貼,加班費。是扣除嗎?