你好,開票日期是12月1號(hào)之后的,不可以的,你可以試一下,在你的勾選平臺(tái)里面,你看一下能看到12月1號(hào)開的嗎。
我公司11月開出100萬發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實(shí)交7萬增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬稅額,那就變留抵稅額3萬了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
請(qǐng)問我11月開出去163萬增值稅專用發(fā)票,但是我11月的進(jìn)項(xiàng)就是勞務(wù)和材料公司沒有開發(fā)票來,現(xiàn)在勞務(wù)和材料開發(fā)票給我但是是開的12月15號(hào)之前的,我是否可以用來抵扣我11月的稅費(fèi)呀
老師我想咨詢一個(gè)問題,我們公司采購(gòu)產(chǎn)品,對(duì)方開具發(fā)票開錯(cuò)了,我們?cè)?0月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對(duì)方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導(dǎo)致我申報(bào)11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出,對(duì)方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報(bào)12月稅的時(shí)候不會(huì)出現(xiàn)異常吧!我賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師,就是我做賬是按發(fā)票來的,包括材料入庫(kù)按進(jìn)項(xiàng)票,成品入庫(kù)按銷售票,那我2022年11月出貨的,現(xiàn)在2月開票,但合同和送貨單是11月份的,這樣可以嗎?但11月和12月賬上也沒有這些存貨,那這樣哈否合理
請(qǐng)問老師,我公司用個(gè)人安裝大門,人工、材料費(fèi)11萬多,本來是想讓他給我們公司去稅局代開發(fā)票,分出來開,人工和材料費(fèi),但是稅局現(xiàn)在不讓開人工勞務(wù)費(fèi),那可以把對(duì)方的人工費(fèi)加到材料里面嗎,這個(gè)開發(fā)票怎么開,合同要怎么寫
老師,您好!現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票稅率還是1%嗎?印刷品的,我在開票系統(tǒng)是3%
董孝彬老師好!請(qǐng)教您,匯算清繳填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表時(shí),工資薪酬支出填寫的數(shù)據(jù)是否包含職工的醫(yī),社保金額呢?謝謝老師!
匯算清繳,固定資產(chǎn)填表時(shí),原值 累計(jì)折舊值,本年折舊值,怎么填? 當(dāng)年有處置賣出車一臺(tái)和提滿折舊的東西,
老師,小規(guī)模納稅人一次性開普票40萬稅率選擇1%和3%交的稅都是按1%的交稅嗎?
分公司注銷流程,需準(zhǔn)備什么手續(xù)
你好,老師, 這個(gè)快賬軟件里的,這個(gè)科目能編輯刪除嗎? 不要三級(jí)科目
對(duì)方一直沒說要開票,那我們公司可以多久不開票呢?
汽車公司租賃車輛產(chǎn)生的費(fèi)用走的是銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)-車輛租賃費(fèi)嗎
老師,去年的電費(fèi),這個(gè)月才開發(fā)票,可以記到這個(gè)月嗎?發(fā)票備注里寫了去年的月份。
員工3.1簽合同,3月底我做計(jì)提個(gè)稅,員工個(gè)稅在原單位還是新單位計(jì)提呢,也就是4月初在哪里交稅呢
不可以,老師,我開出去163萬的發(fā)票但是我只收到90萬,這90萬我如何做賬務(wù)處理,借銀行存款貸?90萬要不要確認(rèn)收入
借應(yīng)收賬款73萬銀行存款90萬貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
開的這些發(fā)票業(yè)務(wù)發(fā)生了嗎?業(yè)務(wù)發(fā)生了都做收入就可以啦。
業(yè)務(wù)發(fā)生了一部分,但是我們主要就是沒有進(jìn)項(xiàng)
你好,那你問下你稅務(wù)局那邊吧,允許你們延期交稅吧,也就是這個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在進(jìn)項(xiàng)抵扣繳納。
不可以,現(xiàn)在必須硬交這個(gè)稅,麻煩老師教教我計(jì)提工地農(nóng)民工工資分類,我作為成本
借工程施工工資貸應(yīng)付職工薪酬工資、借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款確認(rèn)收入之后,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
不能延期繳納的話,那你只能交稅,多交稅款的。
欠員工3個(gè)月工資每個(gè)月4800.合在一起發(fā)需不需要交稅
只要在12月份之前發(fā)下去不會(huì)的,因?yàn)樗睦塾?jì)扣除費(fèi)用也是好幾個(gè)月的累計(jì)。
但是我在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)如何填寫?把這些人名字都填了然后呢?如何填能不能填8-11月工資全都申報(bào)了
入職日期填寫八月份就可以達(dá)正常采集,然后他的累計(jì)扣除費(fèi)用也是好幾個(gè)月。
好的老師我先研究 填了不會(huì)再來問你
可以的,你先看一下的。
自己填寫試一下,如果需要交稅的話,你再截圖,你填寫的我看一下。