你好;? ?意思是12月建賬; 那么你就得用你11月末的期末庫(kù)存數(shù)據(jù)來(lái)建賬 ;? 之前的就不用處理的; 除非你之前 的數(shù)據(jù)不對(duì); 你就得調(diào)整? ??
你好老師,公司內(nèi)賬期初商品庫(kù)存沒有錄入,現(xiàn)在商品出現(xiàn)了負(fù)數(shù),老板說(shuō)期初的東西都是公司沒有成立時(shí)候在別人那里拿的散件,記不清楚了,能不能把負(fù)數(shù)商品,填寫一個(gè)期初數(shù),然后成正數(shù),然后這個(gè)月底盤一次庫(kù)存,把所有產(chǎn)品盤一遍,多了就盤盈少了就盤虧這樣可以嗎?然后從11月份開始根據(jù)盤好的庫(kù)存開始一進(jìn)一出呢
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進(jìn)來(lái)賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進(jìn)減銷后的庫(kù)存數(shù)量,但是相對(duì)應(yīng)商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價(jià)也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
從2022年12月開始立賬,這個(gè)原材料盤庫(kù)小件數(shù),和庫(kù)存成品數(shù)要入財(cái)務(wù)軟件里用哪兩個(gè)科目,這個(gè)財(cái)務(wù)軟件沒有進(jìn)銷存,這個(gè)用分錄入盤庫(kù)的期初余額怎么去做
8月建廠,8.9.10.11,這4個(gè)月沒有盤庫(kù)的原材料小件和庫(kù)存成品的期初余額數(shù),11月底盤庫(kù),出來(lái)了庫(kù)房期初數(shù),在12月份開始立賬,這期間8.9.10.11月這4個(gè)月發(fā)生的事用去管嗎
老師還得問個(gè)問題,我剛接手這個(gè)賬期初余額數(shù)已經(jīng)填好,之前的會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,原材料,庫(kù)存商品這些數(shù),是每個(gè)月月底盤庫(kù)以后的數(shù)據(jù)根據(jù)之前的期初數(shù)推理出來(lái)的,那這個(gè)推理出這個(gè)數(shù)應(yīng)該是怎么推理
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問老師,甲單位賬面其他應(yīng)收款,有很大的金額接近3000萬(wàn)元,有的很多年了,一直掛著,請(qǐng)問老師,這個(gè)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)么?對(duì)方都是企業(yè)的。
老師 2018年發(fā)生的業(yè)務(wù) 公司向客戶支付貨款 沒要發(fā)票 貨物已經(jīng)采購(gòu)進(jìn)來(lái)了 也沒做賬 預(yù)付款一直掛著 這種業(yè)務(wù)要怎么處理
老師,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,本期結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),信用減值損失需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 租場(chǎng)地費(fèi)應(yīng)該怎么開票?稅目是什么?
請(qǐng)問老師,單位給汽車上的交強(qiáng)險(xiǎn)需要申報(bào)印花稅么?
匯算清繳固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細(xì)版中本年折舊、攤銷額是填寫本年發(fā)生額嗎
企業(yè)出租不動(dòng)產(chǎn),租賃期是1月1日到12月月末。 每年3月份一次性收取全年租金。 那么企業(yè)所得稅確認(rèn)收入是一次性全額確認(rèn)到一季度里還是按各季度均勻分配呢?
匯算清繳的資產(chǎn)原值是填寫期末余額嗎?
請(qǐng)問商貿(mào)公司的毛利率是多少范圍的?員工工資的成本占比是多少的
應(yīng)付賬款,要到11月底的數(shù),8月投資的錢用去管嗎,
?你好;? ? ? ? ? ? ?要 錄入建賬的; 你實(shí)繳資本了 就得錄入12月期初數(shù)據(jù)的??
那這個(gè)實(shí)收資本是現(xiàn)金,在8月建廠的時(shí)候,房租和建廠費(fèi)用花了很多,那在12月立賬怎么去做這筆
?你好;? 那也得先做到實(shí)收資本去; 然后12月建賬后補(bǔ)做這些開支出去;? 就可以平的??
明白了謝謝
應(yīng)付賬款去填寫11月份期末余額數(shù)吧
是的; 用你11月末期末余額 ;對(duì)的?