你好? 退款沖原來成本分錄? ?

老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師您好,我們小規(guī)模建設(shè)設(shè)備租賃公司,當(dāng)時缺成本票,然后找了客戶給我們開的成本票,這個錢也不會付給對方,我當(dāng)時做賬是借:勞務(wù)成本-租賃費。貸:其他應(yīng)付款-xx.老師,現(xiàn)在賬上就是其他應(yīng)付款這里一直掛了這一筆,我想著把賬調(diào)平,這筆分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,小規(guī)模咨詢服務(wù)公司年初支付給個人一筆項目合作款,當(dāng)時入到其他業(yè)務(wù)成本了,現(xiàn)在確定提供不了發(fā)票,他要把這次款退回來,應(yīng)該怎么做分錄
你好老師,記賬公司開的記賬費用發(fā)票是8月份的,10月份記賬可以用來成本費用票嗎嗎?
老師,請問一下老板有一家個人獨資企業(yè),老板娘名下有一家公司,都是法人一人持股的,廠房是共同在使用,可明確區(qū)分哪些樓是老板娘公司使用,廠房合同是以老板的個人獨資企業(yè)簽的,發(fā)票也全開給個人獨資企業(yè),前任會計以老板個人獨資企業(yè)簽了一分廠房租賃合同給老板娘的公司,說每個月分割廠房租金,請問老板娘的公司沒有租賃發(fā)票可以計租賃費做賬嗎?我看前任會計就是這樣做的,
認證是什么意思?抵扣是什么意思?計提是什么意思?結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思? 不抵扣勾選含稅做賬什么意思? 哪些能抵扣哪些不能抵扣?
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費和交通費可以報差旅費嗎
老師,新公司營業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個期間采購的東西付款的話是股東個人付的,到時候公賬還給股東就可以的吧
郭老師在嗎?問一下7-9月份電商銷售的數(shù)據(jù)和實際開票的數(shù)據(jù)差異較大,應(yīng)該怎么去處理?
客戶差我們的貨款沒給我們催款時,對方說讓我們開個金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤-333193.61元,注冊資本50萬元已完成實繳,現(xiàn)在想將5%的對應(yīng)注冊資本2.5萬元的股份轉(zhuǎn)給員工,請問應(yīng)該怎么操作呢?個稅怎么申報才合理,需要準(zhǔn)備哪些資料,還有我們進項多銷項少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補期從本年算起的嗎?
收回:借 銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本 這樣就是沖成本,然后減掉費用,剩下的利潤繳所得稅,這樣這筆款在匯算清繳時就不用調(diào)增了是嗎?
你好,真實發(fā)生的業(yè)務(wù)紅沖了就不用調(diào)整了。
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?