你好,之前入賬是原材料科目??
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時(shí)的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師,我們工廠已經(jīng)生產(chǎn)過產(chǎn)品,并且已經(jīng)取得過收入,但沒有走公司賬務(wù),現(xiàn)在這些產(chǎn)品的成本核算不出來,也不打算管之前的了,剩余的原材料,庫存商品怎么做賬務(wù)處理,我做期初數(shù)的話這些原材料得有購買時(shí)的付款依據(jù)吧,我怎樣做才合理
老師,我有個(gè)賬務(wù)上的問題想請(qǐng)教一下,不知道怎么處理了,我們有一批原材料當(dāng)時(shí)買來,我做了暫估入賬,后來發(fā)票一部分開來,一部分還未開(38萬)這批原材料我們做成成品賣給我們的客戶,后來出現(xiàn)原材料質(zhì)量問題,做成成品的這批貨直接從客戶那里退給了我們的供應(yīng)商,現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票開來賠款的金額直接沖減貨款了(負(fù)數(shù)180萬)原先未開的那部分票也不開了,我現(xiàn)在拿到這張發(fā)票怎么做賬呢?
老師我們賬上掛了一筆往來,這個(gè)錢已經(jīng)付了!當(dāng)時(shí)是用來買材料的,老板說被騙了,現(xiàn)在發(fā)票也沒有,材料也沒有都掛了幾年了!這筆賬該怎么處理呢
老師請(qǐng)問我們公司給庫存商品購買了保險(xiǎn),買了1000份,當(dāng)時(shí)買的時(shí)候做的待攤費(fèi)用,后期售出一個(gè)就結(jié)轉(zhuǎn)一份的費(fèi)用,結(jié)果后期我們公司只購入了600份,結(jié)轉(zhuǎn)了400份,有200份當(dāng)時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn),有200份壓根沒有用,因?yàn)闆]有商品了,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
老師想問一下,當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后,又加了一些分錄,這樣數(shù)據(jù)能對(duì)嗎?需要怎么調(diào)整
老師,找到的發(fā)票開票日期是2023年,是不是得改2023年匯算清繳表,進(jìn)行調(diào)減
請(qǐng)問匯算清繳工資薪金支出:賬載金額是填 應(yīng)付職工薪酬全年 借方累計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人銷售產(chǎn)品稅率是多少
老師,我們集團(tuán)內(nèi)A企業(yè)員工可以在B企業(yè)報(bào)銷B的業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
長沙社保年檢在哪里弄呢
老師,我們的女性員工50幾歲,上班期間受傷了,公司購買了意外險(xiǎn),保險(xiǎn)公司賠付了4800(公戶對(duì)公戶)給我們,我們?cè)俟~賠付4500給員工,這樣的工傷一次性賠付需要申報(bào)個(gè)稅嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)款?
是的 是的
賣廢品對(duì)方不給開發(fā)票
你好 借:庫存現(xiàn)金等科目?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料