同學(xué)你好,截個(gè)圖看一下
因?yàn)?月份有一筆去年的企業(yè)所得稅匯算清繳退回,用以前年度損益調(diào)整調(diào)整了下,資產(chǎn)負(fù)債表的年末數(shù)減去年初數(shù)不等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額,差額就是以前年度損益調(diào)整,這種情況應(yīng)該怎么辦。
老師 請(qǐng)問(wèn)我注銷(xiāo)小規(guī)模公司 賬上還有負(fù)債但是不需要還了 那么我在注銷(xiāo)清算企業(yè)所得稅申報(bào)里面有負(fù)債清償損益明細(xì)表里面直接將負(fù)債部分金額填進(jìn)去就會(huì)產(chǎn)生應(yīng)補(bǔ)所得稅額,那么我把稅款補(bǔ)交就可以了 那么在補(bǔ)交完以后還需要做賬不呢?就是清算交完稅后還要將負(fù)債部分結(jié)轉(zhuǎn)至營(yíng)業(yè)外收入平帳不呢?還是先平帳再做清算申報(bào)呢?
稅務(wù)注銷(xiāo),電子稅務(wù)局清算企業(yè)所得稅申報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表上有余額的就只剩下,其他應(yīng)付款期末余額為1000,未分配利潤(rùn)期末余額為-1000,,1、怎么填報(bào)“負(fù)債清償損益明細(xì)表”上的賬面價(jià)值,計(jì)稅基礎(chǔ),清償金額 2、“剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì)表”,未分配利潤(rùn)為負(fù)數(shù),需要填寫(xiě)表上的累計(jì)未分配利潤(rùn)嗎?
老師你好,我想咨詢一下公司注銷(xiāo)時(shí),填寫(xiě)清算所得稅申報(bào)表負(fù)債清償損益明細(xì)表(附表二)時(shí),其他應(yīng)付賬款有4萬(wàn),這個(gè)是欠老板的無(wú)法償還的,那我計(jì)稅基礎(chǔ)和清償金額要填嗎,謝謝
企清算所得稅申報(bào)表第二行負(fù)債清償損益金額38394.17負(fù)債表中負(fù)債合計(jì)數(shù)減去資產(chǎn)金額后為38389.21有差異,怎么解決謝謝
老師請(qǐng)問(wèn)甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)丙的收據(jù)怎么開(kāi)?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請(qǐng)問(wèn)收據(jù)怎么寫(xiě)?丙開(kāi)給甲還是乙方?
老師,我們沒(méi)有機(jī)器工時(shí),也統(tǒng)計(jì)不了每個(gè)產(chǎn)品的工時(shí),制造費(fèi)用和期間費(fèi)用該怎么分配???
老師你好,公司想接機(jī)加工的活兒,營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要怎么增項(xiàng)呢?
老師印花稅假如200萬(wàn)少報(bào)了100萬(wàn),更正申報(bào)修改補(bǔ)報(bào)100萬(wàn),還是修改成200萬(wàn)
當(dāng)年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對(duì)嗎?
買(mǎi)材料本身單價(jià)含三個(gè)點(diǎn)稅,如果對(duì)方開(kāi) 13個(gè)點(diǎn)差額是要貼幾個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師、我想注冊(cè)一個(gè)建筑施工和建筑材料銷(xiāo)售的公司、需要準(zhǔn)備什么材料?
郭老師接,當(dāng)時(shí)申報(bào)教育費(fèi)附加沒(méi)有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在退回來(lái)了,怎么做賬,沒(méi)有計(jì)提過(guò)稅金及附加
老板的房屋用于公司無(wú)償使用,公司只要交水電費(fèi)就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎