報(bào)關(guān)單是六月份的 你最好問下你稅務(wù)局,這個(gè)很少有給退稅的

老師,請教一下,我們公司是外貿(mào)企業(yè),在2021年8月1日由小規(guī)模升為一般納稅人的,不了解政策,后來沒有做稅務(wù)上退免稅變更,從8月份到年底出口的貨物,是不能申請退稅嗎?有這樣的政策規(guī)定嗎?謝謝
老師,6月份是小規(guī)模,7月份升為一般納稅人,6月份開進(jìn)來的專票能抵扣嗎?
出口企業(yè), 6月份是小規(guī)模, 6月底出口貨物,7月份升為一般納稅人, 銷售發(fā)票8月份開的, 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7-8月份開的, 請問能否申請退進(jìn)項(xiàng)稅?
出口企業(yè)六月份是小規(guī)模,六月底出口貨物,七月份升為一般納稅人,銷售發(fā)票八月份開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是7到8月份開的,請問能否申請退進(jìn)項(xiàng)稅?
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請退稅,可以開出口免稅發(fā)票嗎?對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請問這個(gè)要怎么處理。出口的這筆要開具出口發(fā)票可以按免稅開開具嗎?
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


那如果不能退稅,可否做進(jìn)項(xiàng)抵扣掉?
如果不允許你退費(fèi)的話,你可以選擇免稅 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅,沒法抵扣的
我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都退稅不了了,還不可以抵扣內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)嗎?
不可以 免稅對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣