你好同學(xué),如果說后來開發(fā)票了,和咱們一開始的無票收入金額是一致的,那就需要把無票收入全部紅沖掉的做個一模一樣的分錄,進(jìn)而寫成負(fù)數(shù)就可以。
我申報了未開票收入,后期開票了怎么辦,沖減未開票收入嗎,做紅字沖減未開票收入的分錄嗎
未開票收入,后來開票了,沖的時候需要把之前未開票收入全部沖完嗎?
電子稅務(wù)局辦稅的時候,如何用開票收入沖減之前的未開票收入?
老師,我之前在未開票報的收入,現(xiàn)在開票了,我要紅沖已開票收入,怎么紅沖
老師 前期未開票的收入已確認(rèn),后面客戶又要求把發(fā)票開了,在沖抵未開票收入的時候是安裝開票總額來沖抵還是去除稅款后的金額呀
老師好,請問一下,25年所得稅匯算清繳時,填寫捐贈表時,不符合扣除的開回村鎮(zhèn)發(fā)票,要不要信息采集呀。
資本公積在稅收上有什么影響嗎?比方說負(fù)債表未分配數(shù)是正的就涉及分紅個稅。
我24年12月份暫估了132萬,現(xiàn)在在1月份補回來了50萬,剩下的82萬,我要在匯算清繳的時候交稅,我賬務(wù)處理該怎么做,這個暫估怎么變成0?
老師,如果以小規(guī)模的狀態(tài)去備案單一窗口和辦口岸卡,是不是以后變成一般納稅人也不能退稅
老師,收到國稅短信說要通知員工做年度個稅匯算清繳,員工在2024年已經(jīng)依法繳納個稅,且年收入未滿12萬元,可以直接不做年度匯算清繳嗎?
老師,審計師報名窗口,謝謝
老師藥店銷售藥品刷了醫(yī)???,次月才回醫(yī)保得錢,這分錄怎么做?
老師,填寫匯算清繳的基本信息103資產(chǎn)總額,是按資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的資產(chǎn)總計平均數(shù)填嗎?
你好,我想問一下,主營業(yè)務(wù)收入貸方500元為多做收入。現(xiàn)在要沖掉,是借方-500,還是借方500
老師您好,出口退稅,稅款已經(jīng)退回到公司賬戶上,相對應(yīng)的進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出,分錄怎么做呀
那也就是說,假如未開票200萬, 后來又開了100萬,是不是把原來的沖掉100就好了?
這樣理解對嗎?
你好,對,是完全正確的,很厲害正確的。
還有一個問題,那我11月報稅的時候。我填了200未開票收入,那我12月報稅時候,這里的無票收入要怎么填?填-100?
你好,正常開了發(fā)票100之后,咱未開票收入那里就填負(fù)100。