借應收票據(jù)貸主營業(yè)務收入5萬,應交稅費、應交增值稅銷項6500, 借主營業(yè)務成本貸庫存商品4萬
丙公司2019年11月1日銷售產(chǎn)品一批,收到面值為56500元(其中增值稅額為6500元)的銀行承兌匯票一張。會計分錄
甲公司為增值稅一般納稅人。該公司于2019年2月6日,開出一張面值為56500元、期限5個月的不帶息商業(yè)承兌匯票給乙公司,用以采購一批材料,材料已收到,增值稅專用發(fā)票.上注明的材料價款為50000元,增值稅稅額為6500元。要求:編制相關(guān)會計分錄。
4月10日,向B公司銷售產(chǎn)品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為90000元,增值稅率為13%,收到B公司開出并承兌的面值為105300元的不帶息商業(yè)匯票一張,期限為3個月。怎么做會計分錄
銷售產(chǎn)品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明價款為50000元,增值稅稅額為6500元,收到a公司交來的一張出票金額為50000元的銀行本票和一張金額為6500元的支票
11.12月20日,乙公司銷售給宏達公司A產(chǎn)品一批,開出的增值稅專用發(fā)票注明的價款為50000元,增值稅稅額6500元,收到一張不帶息的銀行承兌匯票,面值為56500元。該批商品成本為40000元。寫會計分錄
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年