學(xué)員您好,電子發(fā)票不能作廢,只能紅沖

老師,我需要作廢增值稅專(zhuān)用電子發(fā)票,我在已開(kāi)發(fā)票里面,查不到開(kāi)票信息如何作廢?
老師好,稅務(wù)UK里面增值稅專(zhuān)用電子發(fā)票怎么作廢呢?我看只有普通電子普票才能作廢呢
老師,對(duì)方給我們開(kāi)增值稅電子專(zhuān)票,我們已經(jīng)認(rèn)證了,目前需要作廢,現(xiàn)在不通過(guò)我們開(kāi)紅字發(fā)票信息單對(duì)方就能開(kāi)紅字發(fā)票了?
請(qǐng)問(wèn)老師,已開(kāi)專(zhuān)票已經(jīng)在開(kāi)票系統(tǒng)作廢,但是電子稅務(wù)局還查不到信息,導(dǎo)致我無(wú)法驗(yàn)舊,這個(gè)事該如何處理??
老師,我要注銷(xiāo)稅控盤(pán),庫(kù)存里面增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票需要作廢,是需要開(kāi)具正數(shù)發(fā)票然后在紅沖,可以隨便開(kāi)具發(fā)票嗎
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開(kāi)票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開(kāi)具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開(kāi)票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開(kāi)要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)

