同學(xué)你好 你們的供應(yīng)商是小規(guī)模 你們是一般納稅人嗎
增值稅申報附表二有個紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,老師講解時說:供應(yīng)商開給我們的票,我們認證抵扣了,而供應(yīng)商又開貝了紅字發(fā)票的在這欄填,我想問的問題是:供應(yīng)商不通過我們這邊同意。他就可以開具紅字發(fā)票嗎?
我們是一般納稅人,公司缺少進項票,但是供應(yīng)商只開普票,開專票的話要求我們補稅點,那么,這和我們之后直接繳納增值稅有什么區(qū)別,金額上有什么不同,是我們給供應(yīng)商補了3個點的稅錢,對方開3個點的專票,我們公司到時交增值稅時,也只能抵扣3個點嗎
老師好,供應(yīng)商那邊說不給開專票,給開小規(guī)模免稅普票,專票9%的進項稅額直接從打款金額中扣除,這樣我們有損失嗎?
請問一下,小規(guī)模公司,開發(fā)票給對方的是專票,我們小規(guī)模公司也有收到進項的專票,這個進項的專票可以抵扣那個開出的專票稅金嗎?還是我們小規(guī)模的進項專用發(fā)票都不可以抵扣,只能做成本票,當普票一樣用?那我們開具的銷項專票是要全額交稅的是嗎?就是不管我有沒有達到國家規(guī)定免稅的限額,我開多少專用發(fā)票,專用發(fā)票的稅額我都要交稅?謝謝
老師好,我個公司賣海膽的,就是跟漁民收海膽回來,挖出來直接賣給餐廳,客戶要求我開9%的專票,財務(wù)說可開具3%專票,客戶可憑票按9%計算抵扣進項稅(政策依據(jù):購進農(nóng)產(chǎn)品從小規(guī)模取得3%專票,可按9%抵扣),是這樣嗎?
請問,貨架折舊年限是幾年
老師您好,請問一下住房公積金強制繳納了嗎?如果公司不給交,員工告我們需要補嗎?我們公積金沒開戶。
1.3月10日,14151.1美元,7.2359,102395.94 老師好,我家外貿(mào)公司,這是我家收的一筆款,請問怎么做分錄
老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),很多日用雜品還有小商品沒有成本發(fā)票,風(fēng)險高嗎
老師你好!我是個體戶,前天接到稅務(wù)通知要繳納2022年到2024年的個人經(jīng)營所得稅;我查了一下前幾年的成本大,應(yīng)付職工薪酬大,已到稅務(wù)大廳更正 請問這種情況今年賬務(wù)怎么處理?
你好老師,麻煩你問下,建設(shè)勞務(wù)公司委托其他公司辦理企業(yè)資質(zhì),需要對方開具發(fā)票嗎
老師,自然人股權(quán)轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓人未實繳,賬上有盈余。轉(zhuǎn)讓的個稅=(賬上的盈余*股比-轉(zhuǎn)讓價格-代辦費-印花稅)*20%,是嗎?
我們是生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,外購了一批產(chǎn)品1000臺,于2025年9月3日報關(guān)出口了200臺,對應(yīng)的進項發(fā)票未認證抵扣,請問9月份如何填報增值稅申報表的收入和進項轉(zhuǎn)出?確認增值稅收入的同時要確認所得稅收入嗎?
老師好,個體工商戶(農(nóng)場)是一般納稅人,有時從個人那買點農(nóng)藥,農(nóng)膜500元以下的開收據(jù)。要在個稅匯算清繳時調(diào)增嗎?
老師好,科目余額的主營業(yè)務(wù)收入是287745可是結(jié)轉(zhuǎn)損益的主營業(yè)務(wù)收入只有121603.7這是哪里出錯了?
我們公司是一般納稅人
同學(xué)你好 扣除了九個點的進項還可以
他們開過來的免稅普票做成本,進項供應(yīng)商直接減下來相當于己經(jīng)抵了。這樣看起來沒有損失吧。本來他們開票也是9%的稅。
同學(xué)你好 嗯 這個沒事的哦