你好,學(xué)員,未來建議公戶付款,不要直接打款給法人的
老師好!公司目前財務(wù)不完善,支付過渡費、工程款等等費用都是從公司賬戶轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶支付去支付。請問一下這規(guī)范嗎?由我去代法人個人賬戶代簽字支付,我會有什么風(fēng)險嗎?
老師好!公司目前財務(wù)不完善,支付過渡費、工程款等等費用都是從公司賬戶轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶支付去支付。請問一下這規(guī)范嗎?由我在銀行業(yè)務(wù)委托單上寫自己名字代簽法人名字支付,請問我會也有什么風(fēng)險嗎?
老師好!公司在2021年7月份至2022年3月份從公戶轉(zhuǎn)款到法人個人賬戶,由法人個人賬戶去支付過渡費、工資、工程款等,法人給公司打有收據(jù)。請問一下公司公戶轉(zhuǎn)款到法人個人賬戶來支付的款項,現(xiàn)在怎么規(guī)范處理?會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師好!公司在2021年7月份至2022年3月份從公戶轉(zhuǎn)款到法人個人賬戶,由法人個人賬戶去支付過渡費、工資、工程款等,法人給公司打有收據(jù)。請問一下公司公戶轉(zhuǎn)款到法人個人賬戶來支付的款項,現(xiàn)在怎么規(guī)范處理?會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師好!公司在2021年7月份至2022年3月份從公戶轉(zhuǎn)款到法人個人賬戶,由法人個人賬戶去支付過渡費、工資、工程款等,法人給公司打有收據(jù)。請問一下公司公戶轉(zhuǎn)款到法人個人賬戶來支付的款項,現(xiàn)在怎么規(guī)范處理?會不會有什么稅務(wù)風(fēng)險?
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務(wù)報表還是哪里取的數(shù)
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
好的老師 請問一下法人個人卡支付款項現(xiàn)在應(yīng)該用什么科目來規(guī)范? 出納做臺賬時付過渡費這些在類別上屬于什么?
可以先掛往來款的
往來款指的科目是哪個?其他應(yīng)收款?其他應(yīng)付賬?掛哪個合理些? 那公司匯入法人個人賬戶的款項應(yīng)該是往來款嗎? 法人支付過渡費呢?是屬于什么?成本?(注:支付拆遷戶過渡費是開發(fā)成本嗎?還是什么?)費用?(注:如果是費用的話,到底是哪類型費用?)
1,支付給法人 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 2,法人拿發(fā)票報銷 借費用等科目 貸其他應(yīng)收款