可以先自查一下的,你查到什么原因,再去找你專管員。
老師,我們公司個(gè)人所得稅幾個(gè)月沒有申報(bào),現(xiàn)在領(lǐng)發(fā)票領(lǐng)不了,我打電話給稅管員,稅管員說,可以在家補(bǔ)申報(bào),去他那里就要罰款了,但是在電腦上修改所屬期好像修改不了,又打電話給稅務(wù)局,稅務(wù)局的人說必須要稅管員出單子,在稅務(wù)局線下申報(bào)才行。這個(gè)要怎么處理啊
老師您好:我這個(gè)月準(zhǔn)備報(bào)稅,這幾天好多次就進(jìn)入電子稅務(wù)局查一下以前的會(huì)計(jì)是怎么報(bào)稅的,但是有個(gè)會(huì)計(jì)說進(jìn)入公司電子稅務(wù)局次數(shù)多了,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),我想問一下是不是真有風(fēng)險(xiǎn)啊
老師,下午好!想問下,電子稅務(wù)局有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,是不是要打電話給稅管員
老師,我想問下,我們員工投保的保險(xiǎn)公司,提示有開票風(fēng)險(xiǎn),一般會(huì)是什么風(fēng)險(xiǎn)呢,專管員給我們打電話了
老師下午好!我在電子稅務(wù)局剛添加了辦稅員,但是授權(quán)不了,呈灰色顯示
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營(yíng)所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
你好請(qǐng)教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請(qǐng)的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報(bào)關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
查不到呢,因?yàn)橐恢倍际沁@樣申報(bào)的
從來沒說過有問題
本來進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那里一直都是空的
你好,你有免稅的收入,是不是對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)多抵扣了沒有,如果沒有多抵扣的話就。
而且我這里開的蔬菜票都是免稅的,采購票也是免稅的
都沒有抵扣啊
因?yàn)檫M(jìn)來的也是免稅啊
那就忽略他就可以的,就不用管了。
都沒得抵扣的,所以一直都是這樣申報(bào),也不清楚哪里有問題
也不用打電話問稅管員對(duì)吧?
不用的,稅務(wù)局也會(huì)這么跟你說的,沒有多抵扣的,忽略他就可以的。
不放心你就打電話。