1借在建工程2萬 應付利息1萬, 貸銀行存款。
寫會計分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費3000元,車間辦公費1000元。9.倉庫發(fā)出A材料54000元,其中:生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用30000元,乙產(chǎn)品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資24000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產(chǎn)修理費3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
某企業(yè)2021年10月發(fā)生業(yè)務(wù)如下:用銀行存款支付廠部辦公費6000元。用銀行存款支付銀行的手續(xù)費300元。用銀行存款支付水電費30000元,其中行政管理部門耗用4000元,車間耗用26000元。受到銀行通知,支付本月借款利息600元。提取現(xiàn)金13600元,并發(fā)放工資。計提本月固定資產(chǎn)折舊費4000元,其中,生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)應提折舊3000元,行政管理部門固定資產(chǎn)應提折舊1000元。分配本月職工的工資13600元。其中,生產(chǎn)工人工資9600元,車間管理人員工資1500元,行政管理人員工資2500元。要求:根據(jù)要求編制會計分錄(要寫出明細科目)。
8.某企業(yè)某月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):1)用支票購進辦公用品500元;2)以現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)招待費600元;3)以銀行存款支付市政排污費、綠化費等3000元;4)支付本季度短期借款利息3000元,其中已預提2000元;5)以現(xiàn)金支付退休職工醫(yī)藥費報銷860元;6)以支票支付產(chǎn)品展覽費900元,產(chǎn)品廣告費30000元;7)以支票支付捐贈災區(qū)款項20000元;8)以現(xiàn)金購買車間勞保用品1000元;9)以銀行存款支付違約金5000元;10)由銀行直接支付稅收滯納金1000元;11)計提本月累計折舊5000元,其中生產(chǎn)車間2000元,運輸部門1000元,銷售機構(gòu)500元。管理部門1500元;12)攤銷財產(chǎn)保險費1000元、車間固定資產(chǎn)大修理費500元;13)銀行直接支付本月水電費10000元,其中生產(chǎn)車間7000元,廠部2500元,福利部門500元;14)分配本月工資:生產(chǎn)工人20000元,車間管理人員5000元,管理部門人員10000元,銷售機構(gòu)人員2000元,福利部門人員3000元,并按14%計提福利費。要求:編制相關(guān)的會計分錄
9某公司2019 年9月份,車間發(fā)生的相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)計提由公司承擔的職工醫(yī)療保險費,其中行政管理人員 6000 元,車間管理人員3 500 元,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人 12 000 元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人8 000元。 (2)以銀行存款支付本月職工醫(yī)療保險費29 500元。 (3)用銀行存款支付行政管理部門使用房屋租金3000 元,支付廠房租金5000 元(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費)。 要求:根據(jù)上述資料,編制如下會計分錄:
甲企業(yè)2022年8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付本月承擔的借款利息30000元,其中計入在建工程的利息為20000元。(2)以銀行存款支付咨詢費1000元;支付業(yè)務(wù)招待費5000元,其中:銷售部門3000元,管理部門2000元;支付專設(shè)銷售部門的辦公費5000元。(3)本月發(fā)生固定資產(chǎn)修理費3000元,其中:專設(shè)銷售部門1000元,生產(chǎn)車間2000元要求:假設(shè)不考慮其他相關(guān)稅費,根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應該要應交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
借管理費用,咨詢服務(wù)2000 銷售費用招待費3000 管理費用招待費2000銷售費用辦公費5000 貸銀行存款。
借銷售費用維修費1000, 管理費用維修費2000, 貸銀行存款3000。