首先啊,這個(gè)掛靠本身就是違法的,因?yàn)閽炜康脑?,?shí)際的經(jīng)營(yíng)者并不是你公司,那么你這一些就是屬于你經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的一些開(kāi)支,這個(gè)是不能抵扣了,就是沒(méi)有直接文件來(lái)規(guī)定你這種情況。但是掛靠是違法的,相關(guān)的一個(gè)文件可以在百度上是查得到的。
我請(qǐng)教一個(gè)購(gòu)車抵稅的問(wèn)題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過(guò)節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬(wàn)的稅票,我問(wèn)過(guò)這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒(méi)有業(yè)務(wù)那來(lái)交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說(shuō)讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬(wàn)給我們開(kāi)票就可以了,,買來(lái)的車才16萬(wàn),為上牌先交了1萬(wàn)稅,又要交購(gòu)置稅1.6萬(wàn),這1.6萬(wàn)的購(gòu)置稅不能抵扣吧,那購(gòu)車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
您好老師,我公司是一般納稅人物流運(yùn)輸公司業(yè)務(wù)也只是收取掛靠管理費(fèi),以前會(huì)計(jì)根據(jù)機(jī)動(dòng)車發(fā)票全部計(jì)入固定資產(chǎn)每月計(jì)提折舊(實(shí)際上這些車輛都是個(gè)人的),現(xiàn)在造成公司進(jìn)項(xiàng)留抵稅額幾百萬(wàn),可公司賬上固定資產(chǎn)金額很大運(yùn)輸收入幾乎沒(méi)有,像這種情況該如何調(diào)整賬務(wù)如何處理
老師,個(gè)人的運(yùn)輸車掛靠在車隊(duì),今年5月份從甲公司拉煤到乙公司,甲公司的煤是從丙公司購(gòu)進(jìn),由于丙公司涉嫌虛開(kāi)發(fā)票,稅務(wù)局要查甲公司,確認(rèn)這批煤是實(shí)情運(yùn)到乙公司,需要我出來(lái)做證,證明我的車確實(shí)把這批煤運(yùn)到乙公司,請(qǐng)問(wèn)老師:我給他寫的這個(gè)證明文件讓稅務(wù)局看,對(duì)我有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?能連累我嗎?
某企業(yè)2021年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得貨運(yùn)收款,并且開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9% ,價(jià)稅合計(jì)200元;收取價(jià)外收入4萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。 (2)與乙貨運(yùn)企業(yè)共同承接一-項(xiàng)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù), 收取全程不含稅貸收入 75萬(wàn)元,并全額開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,同時(shí)支付給乙貨運(yùn)企業(yè)(一般納稅人)聯(lián)運(yùn)運(yùn)費(fèi),井取得乙貨運(yùn)企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元。 (3)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)5輛運(yùn)輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一輛辦公自用的小轎車,取得機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票上注明的加稅合計(jì)金額22.6萬(wàn)元, (4)將部分自有車輛對(duì)外出租,取得租金開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬(wàn)元, (5)當(dāng)月一輛運(yùn)營(yíng)貨車需要修理,取得汽車修理廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費(fèi)1.8萬(wàn)元, (6)因保管不善 ,上月從一般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬(wàn)元。其中運(yùn)費(fèi)成本0.3萬(wàn)元(當(dāng)?shù)?般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)) ,進(jìn)項(xiàng)稅額均已于上月抵扣。(不會(huì)可以先不做) 要求根據(jù)上述資料,回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù): (1)計(jì)算該企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額。 (2)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算本月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (4)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅。
(1)取得貨運(yùn)收款,并且開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率9%,價(jià)稅合計(jì)200萬(wàn)元;收取價(jià)外收入4萬(wàn)元,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票。(2)與乙貨運(yùn)企業(yè)共同承接-項(xiàng)聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù),收取全程不含稅貨收入75萬(wàn)元,并全額開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,同時(shí)支付給乙貨運(yùn)企業(yè)(-般納稅人)聯(lián)運(yùn)運(yùn)費(fèi),并取得乙貨運(yùn)企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元。(3)當(dāng)月購(gòu)進(jìn)5輛運(yùn)輸用的卡車,取得增值稅專用發(fā)票注明的不含稅金額55萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)--輛辦公自用的小轎車,取得機(jī)動(dòng)車統(tǒng)--銷售發(fā)票上注明的加稅合計(jì)金額22.6萬(wàn)元,(4)將部分自有車輛對(duì)外出租,取得租金開(kāi)具增值稅專用發(fā)票注明不含稅租金6萬(wàn)元,(5)當(dāng)月-輛運(yùn)營(yíng)貨車需要修理,取得汽車修理廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明維修費(fèi)1.8(6)因保管不善,上月從--般納稅人企業(yè)購(gòu)進(jìn)的一批零部件丟失,該批零部件賬面成本2萬(wàn)元。其中運(yùn)費(fèi)成本0.3萬(wàn)元(當(dāng)?shù)?般納稅人運(yùn)輸企業(yè)提供運(yùn)輸服務(wù)),進(jìn)項(xiàng)稅額均已于上月抵扣。(不會(huì)可以先不做)要求:根據(jù)上述資料,回答問(wèn)題,每問(wèn)需計(jì)算出合計(jì)數(shù):(1)計(jì)算該企業(yè)本月銷項(xiàng)稅額。(2)計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)
老師好,建筑公司存在異地施工,上月預(yù)交了2%的增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅呢?賬務(wù)該如何處理呢?
定期定額的增值稅申報(bào)和定期定額戶自行申報(bào)怎么申報(bào)。兩者之間存在關(guān)系嗎。
把公司2025年4月賬面無(wú)形資產(chǎn)調(diào)整到其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目,同時(shí)其他非流動(dòng)資產(chǎn)—長(zhǎng)期資產(chǎn)科目不再計(jì)提攤銷,具體如何賬務(wù)處理,涉及的無(wú)形資產(chǎn)截止2024年12月前無(wú)形資產(chǎn)攤銷如何處理、2025年1-3月的無(wú)形資產(chǎn)攤銷如何賬務(wù)處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)推廣服務(wù)的公司,如果沒(méi)有成本發(fā)票,用員工的工資(業(yè)務(wù)員的推廣服務(wù)提成)做為推廣服務(wù)成本可以嗎?
老師請(qǐng)教,剛接了一家單位的賬,發(fā)現(xiàn)報(bào)表上短期投資為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)這種是什么情況?需要調(diào)整報(bào)表嗎?謝謝!
老師好,一家生產(chǎn)制造燕窩的,進(jìn)的標(biāo)簽,計(jì)入原材料是嗎,二級(jí)科目可以隨便設(shè)立還是有規(guī)定?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司借款給個(gè)人,收到借款利息,怎么做分錄,謝謝
勞務(wù)報(bào)酬一年70000,匯算清繳70000×0.8-60000這個(gè)是不是之前預(yù)交個(gè)稅都可以退了
這個(gè)月購(gòu)買了財(cái)務(wù)軟件7000元,對(duì)方開(kāi)了普通發(fā)票,怎么記賬? 另外這個(gè)月折舊分錄應(yīng)該折舊多少?
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司之前每年收入大概50萬(wàn)左右,幾乎沒(méi)有利潤(rùn),今年經(jīng)營(yíng)范圍增加了些勞務(wù)分包,工程施工以及建筑材料銷售,1-6月銷售額160萬(wàn),實(shí)際成本和工資總共60萬(wàn),現(xiàn)在差100萬(wàn)的成本票,先按5%的利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不?
我們運(yùn)輸是提成的
個(gè)人車輛來(lái)運(yùn)輸,我們從運(yùn)費(fèi)提成,然后結(jié)算給個(gè)人
那既然你是提成的話,那你這個(gè)車輛的一些實(shí)際經(jīng)營(yíng)就是屬于這個(gè)個(gè)人的,那么運(yùn)輸?shù)泥]費(fèi)就是屬于這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)的開(kāi)支,就不屬于經(jīng)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的,自然是不能讓你抵扣。
問(wèn)題已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在是要根據(jù)稅法來(lái)寫原因
現(xiàn)在稅務(wù)局是要求你做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 說(shuō)明的話你就如實(shí)填寫就行了,由于這個(gè)車輛它是屬于掛靠在公司經(jīng)營(yíng),那么這個(gè)郵費(fèi)本不屬于直接進(jìn)行相關(guān),所以說(shuō)現(xiàn)在進(jìn)行轉(zhuǎn)出處理。
有沒(méi)有那個(gè)稅法規(guī)定的
沒(méi)有,稅法直接規(guī)定這一塊兒,稅法里面唯一一條的規(guī)定,這是經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的,不能扣除。
你這個(gè)稅務(wù)局都直接讓你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,你肯定就是按稅務(wù)局的要求去做呀,他們肯定會(huì)給你列出一系列的條款規(guī)定的。
這個(gè)規(guī)定,在那個(gè)文件呢沒(méi)有,稅法直接規(guī)定這一塊兒,稅法里面唯一一條的規(guī)定,這是經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的,不能扣除。
關(guān)于所得稅可以稅前扣除的范圍,你在百度上查一下關(guān)于這一條文件。
進(jìn)項(xiàng)呢,正對(duì)
既然你這個(gè)都是和經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的,所得稅都不能扣除,增值稅自然而然的也是不能抵扣的呀。